你好,你没有这个税种认定是不是?

老师,现代服务按6%税率算的项目和一般纳税人采用简易计税方法按3%的征收率算的项目有相同的,到底怎么算
老师,问一下,一般纳税人开维修发票税率6%,有专票和普票,填表一的时候,一般计税方法中的6%税率填不到,只有简易计税方法中的6%征收率可以填,有进项税额,也抵扣不到
您好我想问一下一般纳税人简易计税的情形有:进项税额无法抵扣按3%减按2%征收率。差额计税也是无法取得进项票。不明白什么时候用差额计税什么时候用简易计税。能举例说明一下吗?
老师,请问一下一般纳税人开物业管理费的增值税专用发票税率是6%,那交税也是按开发票上的税额交吗?如有进项可以抵扣吗?还有税率是6,征收率是3是什么意思?这个是一般纳税人和小规模的税率的一种说法吗?
一般纳税人发生应税销售行为可以选择适用简易计税方法的,应该按照销售额和征收率计算应纳增值税额, 并且不得抵扣进项税额 但是当期又一般计税的开了9个点的发票,又有简易计税的这种,可以抵扣对应一般计税的进项吗
老师好,请问餐饮企业购买的筷子,纸巾、餐盒,牙签计入什么会计科目?
老师,我们是一般纳税人,从小规模纳税人取得3%的水果专票,能按9%的进项计算抵扣吗
请董老师解答,请问老师,第一小问,答案的解析,800*系数,得到的应该是2017年12月31日的吧,应该整体在往前折一期啊
请问出口退税时3856.7但申报后金额是3856.6请问分录借其他应收款-出口退税直接写3856.6呢还是6856.7元?几分钱可以冲管理费用吗?
老师,地产有一整栋烂尾楼,是毛呸房。我司装修这栋楼,整栋楼大概1000套房子,大概每套装修费是5万,估计装修下来5千万左右,装修完后我司进行康养业务。这边是海边空气好环境好!让会员过来住。以此进行营业! 请问这5000万的装修费我如何入账?
请问老师,单位支付给员工的解除劳动合同的补偿,需要放到个税申报的免税收入里面一并申报个税么?谢谢
请问老师,单位发放的,托儿补贴,是要放到个税申报表的免税收入里申报么?
知道,这样做违规,但是如果是医生的朋友领取这部分费用呢,而且公司行政部制作了课程表等辅助资料,
请问老师,我们公司有一笔用于消防的费用,总金额比较大,50万,没走公户付款,老板自己垫付,记账原始凭证就是会计自己手写了一个费用付款的,由老板签字,这明显不合规,老板也明确了,没有任何发票和合同,就是给的红包,我现在接手账目,该怎么处理,是调整出来,还是按照实际入账,纳税调增
为什么不能用股票的除权参考价来算,(20-x)/(1+10%)=15
还有维修是13%的税率。
维修费一般纳税人不能开6%吗?我才接过来做,如果一般计税依据认定了6%税率,就可以填写了吗,那安装费呢?对方公司要求开的6%的专票
服务名称:生活服务*安装服务/生活服务*维修费
维修费不能开6%的,而且你没有6%的税种认定,所以在一般计税里面填写不了的。
安装的税率是9%。它属于建筑服务。
自己可以查询得到税种认定有哪些吗
你好,电子税务局, 涉税查询税种认定里面有。
增值税这一栏后面有个征收率0.03
增值税,你们只有商业的,没有服务类的。
那我这个月就这样先报上去影响大不大,营业执照上是有这些经营范围的,我这个月还是把2000多的税交起走,老师,你觉得可以吗?
可不可以增加税种认定呢
你好,影响大不大,得看你申报的对不对?
你填写的不对,申报了也比对不通过也申报不成功。
我刚刚翻了一下,第一个季度前会计也是填在那一栏的,是普票,也通过了
在简易计税里面吗?你们只能填写简易计税,其他的填写不了。
是的,在简易计税里面填的6%的征收率
发票税率开的6%,在一般计税依据里面填不了
你好,建议你们红冲,发票重新开。
对方已经把款付了,账已做,这样是不是很麻烦,以补税的方式,风险行是不是有点大了,这家公司去年年底才开始注册使用的,我们这种情况,还可以去申请服务类的税种吗?我们是销售空调公司,维修服务和安装服务可以改为6%税率吗?
你的发票不修改才有风险,即使当年他没有发现次年她以后也会发现的税务局。
税率不是你单位决定的,也不是我来决定的,这个是增值税税法规定的。
好的,我在研究哈怎么更改,谢谢老师
好的 不用客气,工作愉快。