你好,借银行借管理费用负数
老师,您好,缴纳印花税时的会计分录应该怎么编制,是借管理费用,贷银行存款,还是借税金及附加,贷银行存款
工会经费返还怎么做账,之前没有计提,分录是借:管理费用-工会经费 贷:银行存款,也没有工会专户,现在返还到公户上了,能不能这样记?借:银行存款 借:管理费用-工会经费(负数)
老师,我以前缴纳物费会计分录是,借管理费用,贷银行存款,现在物业费有返还,我应该怎么做分录
老师好,工会经费有返还的优惠政策, 我计提时,借,管理费用,贷,应付职工薪酬 缴纳时,借,应付职工薪酬,贷,银行存款。 那收到返还时,要怎么做分录啊?是冲减管理费用?还是计入营业外收入?或者我的都不对?求正确分录。 谢谢老师。
老师我现在要做进项转出咋做会计凭证 老师期初做账是借管理费用-物业服务费借应交税费-进项税额贷银行存款,现在我需要把这里有部分进项转出,因为是福利性质的,我应该做几笔会计分录呢,
我直接做成,借银行存款贷管理费用,有影响吗
这个会影响管理费用本年累计数取数,这个取数不对
啊,我去年有一个退回的分录是这么做的唉,没有关系吧,不涉及到缴税。那我这次的话就按负数做分录吧
小规模代开专票的分录需要计提吗
这个取数都没有写错,去年可以不用管,借应收 贷主营业务收入,应交增值税,计提城建税借税金及附加,贷应交税费