你好是的,是这么做的。

如果预收一笔学费,借预收账款,袋主营业务收入。分期确认学费收入呢!会计分录怎么做!
2022年8月份确认收入的会计分录 借:预收账款 115495.05 贷:主营业务收入115495.05
2022年5月收到发票,借:应收账款 贷:主营业务收入 ,6月份收到货款,记错账,借:银行存款,贷:预收账款 2023年调账会计分录 借:预收账款 贷 : 应收账款 这样做分录对吗?
2022年有笔错账 借:其他应收款/公摊电费 贷:主营业务收入,对的分录是 借:借其他应付款/保证金 贷:主营业务收入,跨年要怎么做会计分录?
老师,预收孩子的学费,做账银行存款 贷预收账款 后期确认收入 分录借预收账款 贷 主营业务收入 应交税费,这个分录对不对
老师 您好。我公司是对外出口贸易公司,现我公司以CIF方式对外出口一批货物,CIF总价金额为1020,运杂费10.保险10,确认的收入金额为1000.但我公司实际产生的运杂费20,请问怎么做会计分录
老师,请问付款出去因为录入账号或者公司名称 错误被退回来,这种现金流量项目是选“不影响现金流量”还是选“03、07?
请帮我找暖暖老师,上次提问因我准备不足没能提问成功。
老师好,在哪里能看到分管专管员的信息,谢谢!
你好老师 客户之前付款是用私户付的,后面要开票 公户又付了一遍货款 , 怎么做凭证,后面要把之前私户的钱又转给客户怎么做凭证 做内账的
老师您好,产品上的铭牌是入到库存商品吗?
请问一下印花税是销售方缴还是双方都缴
请问现在补24年收入,收入补上去之后相对应的成本还要做吗
福利费,进项税可以抵扣么
老师,12月份暂估未收到发票的成本入账怎么做账务处理,1月份或者二月份收到发票又怎么做账务处理?
就是我想请教你一个问题,比如像刚刚我给你发图片,这个就是6月2号开的发票,6月16号收的款,然后,实际上我们签合同跟开发票的那个服务日期都是从八月份才开始服务的,就是开发票跟签合同,还有收款都之前了,是不是只要我开出去发票,我就要开始确认收入我不管是不是要从几月份才开始服务的。
号不应该的收入,按你提供服务的时间,你提前开了发票,增值税正常教,课业收入从你提供服务的那一个月开始。
老师意思是我增值税是的,这个也就是按时的交,但是我这个确认收入的话,我可不可以从八月份的时候再确认收入先把这笔钱挂在一收账款里面啊,还是不可以,就是从哪个月开始开发票,就要从哪个月开始确认收入啊。
你好,发票在六月份开的,但是你八月份给他提供的服务建议放到八月份的收入里面。