你好 你是收到返利的这方是用红字发票做附件,红冲原来采购成本

我司为销售方,开给购货方一张专票。现因规格开错,对方要求开红票。这张票对方已经认证,但是未进行抵扣。现在我司作为销售方不能填写红字申请单了,显示对方已认证。对方以未抵扣申请了红字信息表,也显示审核已通过,可是我司系统上怎么也查不到这张红字信息表,要怎么开红票呢
我想请问一下,购方因为销售返利给我方开了红字信息表,我在开票系统里开出的发票货物名称显示详细见正数发票及清单,我该怎么做账呢?
请问,对方开给我们的,我们作为进项,需要开出红字信息表,这个红字信息表的 货物名称我们不知道具体开什么,能开:详见对应正数发票及清单吗?
购买方开回来的红字信息表,我怎么能够查询到这张信息表对应的商品明细,因为超过八行了,显示详见对应正数发票销货清单
老师好!问一下我公司作为购买方,收到了销售方给的返利,要求开红字发票。之前收到的采购发票均已抵扣入账,想问怎么在电子税务局开红字发票?是不是作为购买方开红字信息表,等销售方确认信息表后,对方开红字发票给我们?
老师你好,能发一个建筑企业税务新政策吗?
2012年收到税务局返还代征的手续费未计提营业税违反了哪个规定?应该怎么整改
老师,请问一下税局问高新技术的研发费用台账,指的是什么账哦?是我们平常做账的凭证装订的账本嘛?还是要单独怎么做研发费用的账啊
您好, 我们采购一批货物价税合计是19440人民币 其中增值税 2236.46 这个产品用于出口且这个产品没有出口退税并且不免税 请问我们是要交2236.46的增值税吗?有没有其他办法能少交这个税呢?
老师,一般纳税人已经认证完发票报完税了怎么再更改认证的发票啊
老师请问,我这边采购一批货物对公转给对方34075.36,由于对方只能给我开票6815元的转票,余款27260.36元又给我退回对公账户,这样的情况我这边要怎么做会计分类
您好老师,我想问一下我昨天接到税务局电话,说是去年收到的4份增值税专票对方被列入非正常户,让把增值税转出,我们不是A级纳税人,但是业务是真实的,这种情况可以申诉吗?还是只能乖乖的转出交税?
你好老师 公司财务报表中没有现金流量表,应该怎么写情况说明呢
老师,关于一次不超过1000的租赁费不开发票,我可不可以每天租赁1000,合理吗
老师,请问新注册的小规模企业,发票额度大约多少一个月?在哪里可以看到?
我是销售方,被扣返利,对方给我出的网络红字信息表,我开红票出来,显示详细见清单
你好 你是销售方,销售返利是销售方开红字发票对,红冲收入 , 收入分录不变,金额负数 是返利的金额
我红字发票做账联可以不附清单吗?
你好 开清单发票的要把清单一起附凭证后面