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老师有客户退款不住这一间了,会计分录怎么做?

2021-07-02 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-02 13:57

你好,需要做收入冲销分录 借:主营业务收入,应交税费—应交增值税,贷:银行存款等科目 

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快账用户9238 追问 2021-07-02 13:58

没发票定了立马退了

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齐红老师 解答 2021-07-02 13:58

你好,那就做收款的相反分录 借:预收账款,贷:银行存款等科目 

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快账用户9238 追问 2021-07-02 14:01

那预收就会挂帐上了到时候怎么平呢

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齐红老师 解答 2021-07-02 14:03

你好 收到的时候,借:银行存款,贷:预收账款 退款不住这一间了,借:预收账款,贷:银行存款等科目  这样两笔分录之后,预收账款余额是平的啊 

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快账用户9238 追问 2021-07-02 14:24

好哒谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-02 14:27

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,需要做收入冲销分录 借:主营业务收入,应交税费—应交增值税,贷:银行存款等科目 
2021-07-02
你好,做了收入的吗?
2023-04-13
你好,开模用于生产客户特定产品 • 收到开模费时:借:银行存款,贷:预收账款。 • 开模完成,将开模费确认为收入时:借:预收账款,贷:主营业务收入(或其他业务收入)。同时,计提增值税销项税额,借:应收账款(或银行存款等,如有尚未收到的款项),贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 开模费作为对企业的一种补偿,与特定产品生产无关 • 收到开模费时:借:银行存款,贷:营业外收入。同时,若涉及增值税,计提增值税销项税额,借:应收账款(或银行存款等,如有尚未收到的款项),贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。
2025-05-07
您好,购货方会计分录: 借:银行存款 贷:库存商品 贷:
2022-06-11
您好 请问您转出的时候分录怎么写的
2020-11-21
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