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2024年9月购买材料,开了普票回来,这个才发现如何处理啊?

2025-11-13 21:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-13 21:24

现在补上就可以 领用了销售出去了吗? 借原材料 贷预付账款等 入库的

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2024 年账务处理 冲销 2023 年 8 月错误发票(假设销售业务): 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)(红字) 记录 2024 年 12 月重新开具的发票: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 2024 年申报与填表 增值税申报:在 2024 年 12 月所属期的申报表相应栏次填重新开票数据。 企业所得税申报:按重新开票确认的收入申报。 解决 2024 年发票收入和记账不一致 通过上述账务处理使 2024 年账务与发票收入一致,若前期报表已报出且有错误,考虑是否需前期差错更正(一般按上述处理即可)
2024-12-25
您好,1,2023年11月付款给供应商(不是客户吧),暂估成本费用 借:原材料 等 贷:应付账款-暂估 (这里只估未税部分),发票来了冲回这个分录,再按发票做分录 2.就是无票费用,记相当科目(按业务来)或营业外支出,不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
2024-12-24
先按送货单,估价入库
2022-12-28
你好,都可以找对方所在地的税务局举报,一般需要合同付款记录等这些资料,税务会督促开具发票
2024-12-24
借其他应付款 贷银行,金额大吗,借固定资产,贷其他应付款
2020-09-05
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