你好,账上做收入,借预收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项,然后正常申报。

老师,我之前问过关于我将没有开票的收入都做成了预收账款,但是我在申报的时候又需要申报成无票收入,这是不是有点奇怪 我做了预收但是没有结转增值税啊,那我这边又缴纳了增值税,那我报表不就是没平
老师,请问开了发票是不是就要,全额申报增值税啊。因为我们是做培训的,一般都是先确认预收款
老师我们的情况是这样,今年7月申请为一般纳税人。还没有开过票也没有认证勾选过。。我们现在有发出货物也收到款,但是还没有开票,想说分录怎么做最好。是先挂预收,开票再确认收入。还是先确认收入做无票收入,待转销项,。我们只有一套账。不分内外
老师请教一下,我们公司收了一般预收款,但是没有开票,想先做一部分无票收入申报。那是不是账务处理也要将预收款确认为销售收入?还是只申报纳税就行?
老师,我根据服务项目的完成进度,预估确认收入,但是还没开票,我想申报无票收入,缴纳税款。那到期需要开票回钱时,那个税款怎么处理?
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?
我做了一家公司,每个月要开票,但是我没有票,叫我朋友给我开,款没次打到他那里,今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思,普通发票
2025年11月申报10月所属期9月工资,我10月底付了9月工资6200元,税前工资(6200+439.82),11月通知7-10月社保上调,需要补缴差额,我11月申报个税按税前工资(6200+439.82),扣减439.82还是扣减(439.82+7月-10月社保差额)
老师,,社保,基数申报表是自己做吗。 二月第九笔业务,40000怎么来的呢。
社保公司承担社保公司部分和个人部分,缴纳社保时,借管理费用_社保,贷银行存款
老师,公司大股东未实缴,公司净资产为负,对外溢价转股可以零元转,资金全部进入公司进入实收资本和资本公积吗
年终奖跟2月工资合并按工资薪金申报了个税,可以分并吗?11月申报时把11月工资按年终奖全年一次性奖金申报可以吗?
第二项减值为什么是0?