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老师您好:我们公司现在主要是做技术咨询服务,6月开出了发票,但没有进项发票,只是开了专票能否申报加计抵减呢?谢谢

2021-07-02 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-02 14:51

你好     现代服务  可以做加计扣除的 。   你要有进项税才能计算金额的。 你都没有进项税计算不了的  

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快账用户3839 追问 2021-07-02 15:02

老师,如果我以前(包括去年底)有进项发票的话,在12月31日之前还能加计抵减吗?

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齐红老师 解答 2021-07-02 15:09

 你好 这个政策是 2019.4.1号开始的  。之前的不能的 

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快账用户3839 追问 2021-07-02 15:17

老师,如果2020年有进项发票,也没有做加计抵减,在今年还可以申报抵减吗?

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齐红老师 解答 2021-07-02 15:26

 你好     之前没申请的。 可以去修改申报表 补报的。去改原来申报表 补报  

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你好     现代服务  可以做加计扣除的 。   你要有进项税才能计算金额的。 你都没有进项税计算不了的  
2021-07-02
你的经营范围里面没有那个见证咨询服务,所以说你是不可以开的。
2021-05-12
您好,正常开技术开发的发票没有问题,要和实际发生的业务相符。至于您公司经营范围没有技术开发,这个不影响您公司根据实际发生的业务开具对应的发票。
2021-03-08
你好,在当月确认收入就可以的呢
2023-07-16
您好 请问6月份未开票收入怎么写的分录? 对不起 点快了 没看见是向邹老师提问 抱歉
2023-07-16
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