您好,正常开技术开发的发票没有问题,要和实际发生的业务相符。至于您公司经营范围没有技术开发,这个不影响您公司根据实际发生的业务开具对应的发票。

B公司和A公司有笔业务往来,因一些特殊原因,B公司不能直接和A公司签合同,只能通过C公司,也就是C公司和A公司签合同,B公司再和C公司签合同。这笔业务属于技术服务,现在C公司说给A公司开的发票是研发和技术服务类(税务大类)的发票,B公司没有研发和技术服务类(税务大类)的税种,只能开“信息技术服务”,而且本身这个业务就是信息技术服务类的。现在C公司要求B公司也要开给他们一模一样的发票(研发和技术服务类),那么B公司现在应该怎样处理?
老师好,我们公司接了个技术开发的单,但是公司没有技术开发这项服务,能否接进来然后再转包给别的公司做,这样的话怎么开票,合不合理
老师,请问,个人承包了我公司一个工程类的技术服务合同,我开给总包公司发票是:信息技术服务*技术服务费,现在对方要结款,他就找了一个设计公司的开了普通发票给我,开的发票内容是:现代服务*技术服务费,这样能行吗?
A公司委托我公司给他们做一项技术服务,后来我公司将这项技术服务业务转包给B公司来做。现在B公司现在开给我们一张技术服务费的增值税专业发票,该怎么入账?
我们公司承接了软件开发技术服务,但是公司没有技术人员,现在把项目分成几个部分,有些外包给外面公司和找个人自然帮我技术服务,那么我们公司怎么开票呢?是开什么类型的发票
附加税每个省,县,市都不一样税率吗?
麻烦老师发个上课网址我
老师,财务管理,算静态回收期时建设期是否算一年
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
就是说我们可以让委托的下家给我们开技术开发服务费,然后我们再给客户开技术服务费,从中赚点差价,相当于受托代销赚代销手续费,可以这样是么
可以的,就是您公司不委托其他公司,自己公司提供了此类服务也是完全可以自行开具发票的。
我们公司没有这类服务的,只是想赚个差价,可以这么开么
可以的,没有问题,企业可以自行开具超经营范围的发票。