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老师,增值税金跟电子税务局系统本期应纳税额相差0.01分怎么弄?

老师,增值税金跟电子税务局系统本期应纳税额相差0.01分怎么弄?
2021-07-02 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-02 17:19

你好 一般差额在1毛以内都是可以的 可以申报过去 一般原则是税局不吃亏

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快账用户9201 追问 2021-07-02 17:21

我的发票税金跟申报税金对不上了,相差1分,我的帐要怎样处理?

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齐红老师 解答 2021-07-02 17:26

税额上是比票少的话 一般放在营业外收入中 要是多交 放在营业外支出上 另外 也可以先不用着急处理差异 先按发票上情况结转 可以年度底一起处理 因为后面几个月还有误差 看最后情况

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快账用户9201 追问 2021-07-02 17:35

少的话是 借:营业外支出,贷:应交税费-应交增值税,这样做分录吗?老师

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齐红老师 解答 2021-07-02 17:40

多交税了  借:营业外支出,贷:应交税费-应交增值税, 少缴税了 借:应交税费-应交增值税,贷:营业外收入

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你好 一般差额在1毛以内都是可以的 可以申报过去 一般原则是税局不吃亏
2021-07-02
你好 差额放到营业外收支
2021-09-03
同学你好 计入营业外就可以
2022-10-21
同学,你好,直接用申报系统的数据,可以直接管理费用-其他微调一下。 借管理费用-其他 贷应交税费-应交交增税 摘要,税费四舍五入调差。
2021-04-08
你好 能查出什么原因的
2021-10-14
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