你好 一般差额在1毛以内都是可以的 可以申报过去 一般原则是税局不吃亏
老师,增值税金跟电子税务局系统本期应纳税额相差0.01分怎么弄?
电子税务局中留抵税额跟财务账上的应交增值税期末余额额额金额相差0.05,怎么处理?
老师,您好!偶尔申报时开出的发票和电子税务局自动弹出来的税额差0.01,这种情况0.01怎么处理?系统是销项税额少0.01,不含税金额多0.01,实际发票是金额少0.01,税金多0.01
你好!增值税应交税费跟电子税务局申报系统算出来的差0.02,这种情况要怎么调账?
老师,请问,我开出去的发票怎么跟我再电子税务局上面生成的数据,相差了 0.01,是怎么回事啊,就是我发票账面金额多了 0.01,电子税务局上面的数据是少了 0.01
你好 老师请问一下 报销差旅费 取得飞机票和火车费计算抵扣时,分录怎么写?例如:火车票票面价格是241 可以抵扣的税额19.9 不含税是221.10,借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进项税额)19.9 贷:其他应付款-***241 这样对吗?
老师这个凭证咋做分录
老师,快账里面怎么一键结转各项收入,费用?
那曲社保缴费基数是多少
老师没签合同,印花税按什么申报?
小规模,如果开了100万专票和30万普票都是1%的税率怎么做分录
我们公司在房屋出租,请问房屋出租的税率是多少
老师,请问哈给客户家装修房子,然后更换下来的窗户卖了600元,这个怎么记账
老师拿到这个仲裁费用票据,已经对公支付了,是计入营业外仲裁费用还是管理费用,不能抵扣吧?
原来企业是一般纳税人的时候留底的那个进项税额在账上没抵的,然后后来变成小规模纳税人了。不能抵了这个账上这一笔进项税额,应该怎么做账务处理
我的发票税金跟申报税金对不上了,相差1分,我的帐要怎样处理?
税额上是比票少的话 一般放在营业外收入中 要是多交 放在营业外支出上 另外 也可以先不用着急处理差异 先按发票上情况结转 可以年度底一起处理 因为后面几个月还有误差 看最后情况
少的话是 借:营业外支出,贷:应交税费-应交增值税,这样做分录吗?老师
多交税了 借:营业外支出,贷:应交税费-应交增值税, 少缴税了 借:应交税费-应交增值税,贷:营业外收入