你好 一般差额在1毛以内都是可以的 可以申报过去 一般原则是税局不吃亏
老师,增值税金跟电子税务局系统本期应纳税额相差0.01分怎么弄?
电子税务局中留抵税额跟财务账上的应交增值税期末余额额额金额相差0.05,怎么处理?
老师,您好!偶尔申报时开出的发票和电子税务局自动弹出来的税额差0.01,这种情况0.01怎么处理?系统是销项税额少0.01,不含税金额多0.01,实际发票是金额少0.01,税金多0.01
你好!增值税应交税费跟电子税务局申报系统算出来的差0.02,这种情况要怎么调账?
老师,请问,我开出去的发票怎么跟我再电子税务局上面生成的数据,相差了 0.01,是怎么回事啊,就是我发票账面金额多了 0.01,电子税务局上面的数据是少了 0.01
老师,我原来一直出纳,没做过会计,现在刚接手一个商贸公司会计,做账一点不自信,生怕自己做错,就按原会计怎么做就照搬了,做完账心还是虚的,反正自己都不懂对不对,每个科目也有核验,但是还是没底
跨月的电子发票怎样红冲
面试时遇到问,公司 财报 构成 是什么?这是什么意思?
如果公司不计提盈余公积的话,那么净利润就直接等于未分配利润了对吧
老师好,问下个体户定额征收的,然后还需要下载个人所得税报年度的经营所得汇算清缴吗?还是开票超了才申报年度经营所得汇算清缴?
老师,购买固定资产,单价超过5000元 借:固定资产 5000 贷:银行存款 5000 折旧 借:管理费用 138.88 贷:累计折旧 138.88 这样对不对
按揭车怎么做账,挂什么科目还按揭款怎么做
计提给经理使用的自用汽车折旧,能直接做分录 借管理费用 贷折旧吗? 还是需要通过应付职工薪酬来过度?
请问29期校长课里教工业实操吗?
老师 建筑工程上买的商务用车40万放到固定资产,折旧放到管理费用 还是工程施工里面
我的发票税金跟申报税金对不上了,相差1分,我的帐要怎样处理?
税额上是比票少的话 一般放在营业外收入中 要是多交 放在营业外支出上 另外 也可以先不用着急处理差异 先按发票上情况结转 可以年度底一起处理 因为后面几个月还有误差 看最后情况
少的话是 借:营业外支出,贷:应交税费-应交增值税,这样做分录吗?老师
多交税了 借:营业外支出,贷:应交税费-应交增值税, 少缴税了 借:应交税费-应交增值税,贷:营业外收入