你好,是的,是这样的
已经开具了发票,但是钱还没有收到,借应收账款,贷 主营业务收入,应交增值税, 然后根据相应的记账凭证,登记相应的明细分类账是吗
会计主管喜欢根据银行收款回单借:银行存款,贷:应收账款, 第二张记账凭证根据销售发票来借应收账款 贷主营业务收入,应交税费销项 根据付款回单做一张凭证,借预付账款。贷银行存款, 再根据收到的进项发票 借:库存商品 应交税费进项 贷预付账款 这样也是可以的吧,^_^
我开出去收据,实际没收到这么多钱,但是已经按我开收据的金额交过增值税了,借应收账款,贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
我开出去收据,实际没收到这么多钱,但是已经按我开收据的金额交过增值税了,借应收账款,贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项了,要怎么办
我开出去收据,实际没收到这么多钱,但是已经按我开收据的金额交过增值税了,借应收账款,贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项了,要怎么办
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
给两个公司开具了发票就应该写两个应收账款明细账是吗 ?
你好,给两个公司开具了发票,需要分别设置两个明细科目核算 ,登记相应的明细账