同学你好,售清单显示的是一些肉呀白菜——这个是免税的; 我们是小规模纳税人,可以抵扣嘛?——小规模纳税人不能做进项抵扣;

请问一下老师,我们公司上个月销售一批货物出去价税合计52000已经开票了,这个月发生退货2000元已经开具红字发票,可是对方上个月那张52000元的票在勾选平台上查询不了,不能勾选了已经显示冲红要怎么处理?
我们公司是小规模纳税人,2020年10月税局代开增值税专用发票一张,之后又因一些原因需要作废这张专票,去税局给作废了专票。但已缴纳的税款税局说不退了,给开了张证明说等下次再开专票时再来抵扣。现在2021.1月份了,我们一直也没再开专票,那我上个季度多交的税款账务上应该怎么处理呀?今年要再开专票的话还能用上次多交的钱抵吗?两百多块钱要是不想以后再抵扣的话,可以吗,就当白交了可以吗?不知道怎么处理会比较好。
想问下对方开我公司一个发票,之前说是开三个点 但是开出来的是价税合计 税率不显示3%税率显示免税,这张发票合理嘛?销售清单显示的是一些肉呀白菜呀等等。我们是小规模纳税人,可以抵扣嘛?
您好,老师。我们公司现在小规模要变成一般纳税人。想请问下在此之前我开票出去的销项对应的进项发票原来是只能收普票现在更改后是要收专票还是普票。比如说今天是8.26,我5.20开的发票是普票一个点的,本来这个进项发票也是普票也是一个点的。那我这个进项发票还没有给我们开那这个发票如果是8.26变更一般纳税人之后开给我们的。那这个发票是专票的话13个点可以足额抵扣吗?
老师,就是我们公司是有三个公司,他一个是一般纳税人,一个小规模,一个是个体户。他个体户跟小规模的,最主要就是说是用来开票给一个公司,给那个一般纳税人的,最主要就是说有时候是降低他的那个利润,像这样我们只是也是说是开发票,那现在不是好多都是老板都说自己开几个公司,最主要就是说那些钱转来转去,然后好做发票那些的,那就等于说是是开发票嘛,对吧,他也没有正式的业务往来呀,他只是为了帮帮他开票,想这种情况下应该怎么处理,公司希望少交点税
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但是 开的是3%的税点
这不显示 这个发票合理嘛?
所以开出来这张发票是可以抵扣啥? 有什么意义哈?
同学你好 但是 开的是3%的税点——那是对方没有选择免税这项; 所以开出来这张发票是可以抵扣啥?——小规模纳税人收到发票计入成本,可以抵减企业所得税;
但是这些东西是免税的 不过还是算了3%的税点 ?这要怎么处理 重开还是这张票据合理?
同学你好, 但是这些东西是免税的 不过还是算了3%的税点 ?这要怎么处理 重开还是这张票据合理?——可以要求对方重开;
您好 想问下 显示3%的税点和显示免税 对于小规模纳税人来说有什么区别吗?
同学你好,显示3%的税点和显示免税 对于小规模纳税人来说有什么区别吗?——您说的小规模是收票方还是开票方?
对收票方 有啥区别,开票方又有啥区别?
同学你好,对收票方没有区别; 开票方开3%要交税;免税是不交税;
那意思就是开票方如果开的免税 就是对收了我们三个税点的钱 而且不用交税 是吧 ,如果让她重开3%是可以的嘛?还是?
同学你好,那意思就是开票方如果开的免税 就是对收了我们三个税点的钱 而且不用交税 是吧 ,如果让她重开3%是可以的嘛?——可以让对方重开;