您好,发不了,把原来计提工资的分录一起红冲了,没有实发的工资是不能税前扣除的

老师,小企业会计准则没有“以前年度损益调整”科目了吗?那以前年度有影响本年利润的情况怎么处理,有老师说不用做任何处理, 具体情况是: 19年计提了19000并缴纳了3000元企业所得税,计提时 借 企业所得税19000 贷 应交税费19000,缴纳时 借 应交税费19000 贷 营业外收入 15000 (小规模纳税人优惠部分) 贷 银行存款3000(实际缴纳的,今年汇算时19年整体来说是亏损,相当于我之前这3000就是多交了,5月汇算后我又做了一笔 借 应交税费 贷 本年利润,老师,你看我这情况是哪里没处理好呢,现在财务报表上资产负债表取数始终差3000
老师,我有个问题,就是我接账的时候,前面会计做了借银行存款,贷预收账款。但是我也不知道有没有开发票,还是说开了发票已经收款了。然后开发票是不是直接做借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额了。所以导致预收账款一直存在。假如这个情况我应该如何调整阿?要是说借应收账款 我还能预收冲应收。现在不懂咋整了
老师:您好!查账发现前任会计2018年的时候去税务代开专票,预交了873.79的税款,后来发票作废,前任会计也没有办理退税,照成现在账上应交税费借方有余额873.79元。已经过了这么多年,现在要账务要如何处理?我们是一般纳税人,小企业会计准则。
老师我们是小规模纳税人,以前第一季度经营都是亏损,第二季度有了利润,也计提了,可是最后申报是弥补以前亏损不用交所得税了,可是账上这个应交所得税这个数据该如何处理?
前任会计计提了个税,现在有的人已经离职了也发不了了,我如何处理?我如果借应交税费应交个人所得税,贷营业外收入的话,最后统计全年实际缴纳个税的情况下,这个税是不是就不正确了呀?如何处理
建筑工程企业,总包要收9点专票,但是分包只能开3个点专票,剩余6个点的税费总包,分包分别怎么处理呢
现在财务工作是不是不太好找,目前就业形势?
冲减25年多计提费用如下:1、企业所得税130687.25元, 2、冲减多计提奖金54500元; 3、25年领备用金20000,在26月1月收到发票20000,把这笔费用做25年的 小企业会计准则,一般纳税人,老师,在26年1月对以上做冲减了分录,请问以上问题对1月未分配利润的影响是多少?
出口发票里的规格型号,需要写吗?
张三,1月在甲公司没有发工资,因为调到其他子公司了,申报1月个税时,人员信息写入职时间2024.1.1日,离职时间2025.12.31日,现2月份又冒出给他他发2025年年休假工资5000元,这个人员信息如何采集?
奖励员工的100元需要放工资吗 还是别的科目也行
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师,核定征收的个体户,租入不动产出租如何交税
用备用金买菜已付款但未收到发票该怎么做会计分录?
老师,我想请问一个问题,我们公司不是每月都有收入,就可能过年过节会收到一点钱,如一季度扣除成本费用有利润,但全年是没有那么多利润的,可能导致会退税,我又不想退税,之前我是把全年的工资全提了, 就前三季度不预缴。可是现在要填报实际发生的工资薪金,我就有点不敢先提,这种情况怎么处理?
是的意思是说,借管理费用,贷应交税费应交个人所得税是吗?
不是的,原来的分录复制,金额改负,不发员工,这个工资不用计提,冲回去
说错了,意思是说,借管理费用,贷应交税费应交个人所得税是吗?借贷都是负数对吗
不是,这个分录不对,要把原分录红冲了,应付工资也要冲了,原分录复制后金额为负嘛
老师借管理费用,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷应交税费应交个人所得税,这都写成这部分税费的负数是吗
您好,是这2个分录,不过金额为负,因为正常分录是这个,现在红冲,金额为负
老师,交接时说是按计提的工资报个税,而不是按实发,但是发现有一个单位是按实发报的个税,结果我1月份按计提工资报的没有报12月份的,现在发现错误了,所以我想将去年12月份的工资给予补报,不想更正原来的报表了,因为这样会产生滞纳金退款之类的,我现在将去年12月份的机遇补报,发现这个个税跟之前会计计提的个税就不一样了,这是为什么?
另外我现在3月初报完12月份的个税后,还要测算出2月份的实发需要扣除多少个税,请问我在哪里测算出准确数据呢?3月初申报完毕12月份的了,不能再在申报的地方测算了
本来就是按应付工资报收入, 这个不行的,我们12月账里计提的工资的成本费用,就一定要申报个税收入 不申报是不能税前扣除的 不一样是计提错了,他是自己算的吧 把错的红冲,做正确的,这是最简单的方法,没有之一
老师,我说错了,是按应付工资报个税,只是2月初应该报1月份实发的12月工资,但是我以为这个单位跟老板另外三个单位一样就在2月初报的1月工资表,所以现在我想3月报12月那工资表,但是这样我发现个税金额就跟之前会计计提的不一样了,这是不是由于个税按年累计算,所以金额不一样呀?
您好,有这个原因,我们计个税在账里,要把自己算的,和扣缴端申报的金额对上才入账, 现在就是把这个错的个税分录红冲了,再按申报的个税重新做分录 就当以前错的没有发生过
现在3月份申报了2月实发的一月份工资了,现在让测算2月工资应该扣个税多少,在哪里测算呀?电子税务局上哪里有吗
朋友您好,正好这个题我接了,稍等,正在写,我是自己算的