你好!是的,是要结转了。一般月底的时候结转到本年利润

老师,工程结算和工程施工这两个科目往主营业务收入和主营业务成本里结转吗,如果转,什么时候结转
主营业务收入需要结转吗?一般什么时候结转,结转到哪个科目?
主营业务收入需要结转吗?结转到哪里?怎样结转?
什么时候结转到主营业务成本,有了收入就结转主营业务成本,还是完工到了百分之几定期结转主营业务成本?
主营业务收入在贷方,它结转主营业务成本的时候为什么在借方,结转不是从另一个科目的借方或贷方,转到另一个科目的借方或贷方吗
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
在建工程基建一些比较小的基建项目比如按个防盗门,燃气安全阀等转固必须要有验收报告吗
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
本年利润上年度是负数。我们从4月份到6月份开始一共开具了500万的发票,增值税已经缴纳,本年利润应该怎样设置?
你好!这个不用另外设置啊。 直接借:主营业务收入 贷:本年利润
主营业务收入指的是开具发票的金额,还是实际收到钱的金额
你好!不是,是实际收入的金额,包括开票的收入和不开票的收入
什么意思?就是我们一共开具了含税金额的发票是500万,需要换算成不含税的计入主营业务收入是吗?
本年利润是负数,应该在哪个方向
你好!是的。如果没有其他不开票收入的话,就是这样了
老师,您看一下,这个是我们开具发票的所有收入,这样写对吗?应该怎样结转?分录怎么写?
你好!你可以看下这个,
我不会写结转的分录,能指教一下吗?
你好!分录是借:主营业务收入 贷:本年利润
老师,这样对吗?
对的,就是这样做就可以了