 
                            你好!多的部分,可以先不用认证,也可以认证后留抵

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    您好,我们是做水泥批发零售业务的,零售部分很多不带票,这样使得我们进项多出来,请问零售部分该怎么处理呢?多出来的进项怎么办?(厂家都是带票回来的)
老师,当月进项税额转出的金额大于进项税额,最终要缴纳的销项税额比开出发票的销项税额要大,请问多交的这部分销项税额会计分录怎样做
请问每期进项比销项多?多出来的部分,怎么处理呀?会计科目是怎么样的?
请问本期进项税额大于销项税额多出来的进项税额怎么处理,要做会计分录吗?要做的话分录怎么做?还是不做处理等抵扣再做会计分录
每月进项税额大于销项税,税局又要求每月申报增值税勾选的进项税要跟销项税差不多,不要全部勾选造成留底太多,那我账务上比税局多出来的进项税怎么处理啊?每月的进项税和销项税都需要进行结转到未交增值税吗?
是是认证过了和销项抵扣以后多出来的部分
你好!这个留底就好了,没关系的
哦,那意思就是不用处理,也不用转出,累积到下个月一起使用,是这个意思吗?
你好!是的,就是这样了。
谢谢你老师 好评
你好!不用客气的了。