这里是账面价值,不需要扣了,是账面原值需要扣除,这里已经扣除了
7.甲公司于2018年6月20日对一条生产线进行更新改造,该 生产线原价为1000万元,预计使用年限为5年,按年限平均 法计提折旧,截至2018年6月已经计提折旧400万元。更新 改造过程中领用本企业产品一批,计入在建工程的价值为215 万元,发生人工费用50万元,领用工程用物资125万元;用一 台300万元的部件替换生产线中已经报废原部件,被替换部件 账面价值210万元。改造后的生产线于2019年3月31日达到 预定可使用状态并交付生产使用。经改造后该生产线的尚可使 用年限为4年,预计净残值为0,折旧方法不变,假设不考虑 其他因素,则2020年12月31日该生产线的账面价值为 )万元。 OA.725.62 OB.800 OC.600 D.607.5 老师我算出来是877.5,我错在哪里1080-(22.5✘9)=877.5
该公司董事会决定于 2×1 9 年 3 月 31 日对某生产用固定资产进行技术改造。 2×1 9 年 3 月 31 日,该固定资产的账面原价为 5 000 万元,已计提折旧 3 000 万元,未计提减值 准备;该固定资产预计使用寿命为 20 年,预计净残值为零,按直线法计提折旧。 2 )技术改造过程中,该固定资产领用生产用原材料 500 万元,发生人工费用 190 万 元,领用工程用物资 1 300 万元(不 含 增值税);拆除固定资产上部件的原值为 50 万元。 3 )技术改造工程于 2×1 9 年 9 月 25 日达到预定可使用状态并交付生产使用。改造后 该固定资产预计可收回金额为 3 900 万元,预计尚可使用寿命为 15 年,预计净残值为零, 按直线法计提折旧。不考虑其他因素。请针对以上业务做出相关会计分录。
甲公司是増值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。甲公司董事会决定于2018年3月31日起对某生产用设备进行技术改造。2018年3月31日,该生产用设备账面原价5000万元,已提折旧3000万元,未提减值;预计使用寿命20年,预计净残值为零,采用直线法计提折旧。改造中发生资本化支出2249万元,被替换部分的账面价值为400万元。该技术改造工程于2018年9月25日完成并交付使用,改造后的资产预计尚可使用15年,预计净残值为零,折旧方法不变。甲公司2018年该固定资产应计提的折旧额为()万元。 这道题被替换的价值400万,不是要扣件折旧吗
7.甲公司于2018年6月20日对一条生产线进行更新改造,该生产线原价为1000万元,预计使用年限为5年,按年限平均法计提折旧,截至2018年6月已经计提折旧400万元。更新改造过程中领用本企业产品一批,计入在建工程的价值为2157元,发生人工费用50万元,领用工程用物资125万元;用一台300万元的部件替换生产线中已经报废原部件,被替换部件账面价值210万元。改造后的生产线于2019年3月31日达到预定可使用状态并交付生产使用。经改造后该生产线的尚可使用年限为4年,预计净残值为0,折旧方法不变,假设不考虑其他因素,则2020年12月31日该生产线的账面价值为()万元。
案例:甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。该公司董事会决定于2017年3月31日对某生产用一项房产进行技术改造。2017年3月31日,该固定资产账面原价为5000万元,已提折旧3000万元,未计提减值准备;该固定资产的预计使用寿命为20年,预计净残值为零,按直线法计提折旧。为改造该固定资领用生产原材料500万元,发生人工费用190万,领用工程物资1300万元拆除原固定资产上的部分部件的账面价值为107兀。假定该技术改造工程于2017年9月25预计可使用状态并交付生产传出改造后该固定资预计可收回金额3900万预计可使用年限为15年,预计净残值为零,按直线计提折旧。写会计分录
为什么带开劳务发票税点是2.3%,个人给小规模开发票要收20%个人所得税,能给讲一下吗
老师,如果是公司没有出差外地的业务,但是开票到公司的住宿票我能入账吗
老师,请问公司购买了手机送客户,这个业务我能不能把手机作为我们某项目使用的设备,去做固定资产折旧扣除?如果按固定资产折旧做扣除会有风险吗
老师,我想问下今年有说股东无偿借款给公司,股东反而要交更多税吗?没有收利息收入也是不行吗?
闲聊一下,抖音有个算命师算命挺准人挺多的,我就排队去算,就是一个热气球,排了一个小时,到我了,看了我的八字,后来说问我,你想问什么问吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后来我问了感情,啥时结婚他说了完了我把热气球刷给他,他就下播了,额,,,我一脸懵逼,看抖音说有3不收,虽然我知道不能全信,但是有在她直播间蹲好几个月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是闲聊,不是要安慰我,就是这个事遇到过?我就怀疑是不是我命不好
老师,我们的供货方不愿意给我们开具发票,让我们把钱打给另一家他们的合作方,由他们这家合作方给我们开具发票。我这边出具了一份代收代付款协议。请问,我这边做账的时候,供应商我是该挂实际给我们供货的这家,还是应该挂我们付钱过去和开票给我们公司的那家?
空调工程公司的成本如何核算
老师:请问个体户 收入-费用=利润,利润的钱可以直接装进股东的兜里,不要交什么分红个税啥的了,是吗?
老师们,请教个问题,同控下甲购买a公司下的子公司乙的股权,入账价值是乙在a公司的净资产的金额是吗?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的净额,甲在a的净额,是以甲乙的哪个数据填在a的净额里的
老师,请问帮建筑企业挂靠人员交社保,由公司全额负担,计入什么科目