同学,你好,我有,但是我不知道怎么发给你
请问老师,我们是建筑业一般纳税人,有异地预缴各项税金,其中,预交的增值税在我们报增值税报表时扣除,预交的印花税和附加税在我们当期报表时不体现,那么企业所得税呢?需要在季报时扣除吗?
请问那位老师有 一般纳税人 增值税 所得税 印花 汇算清缴 几张报表的主表和附表的模版 最好是天津市的 我想看一下 最好是可以打印出来
老师你好,我们现在是服务类6%的一般纳税人,想要冲红去年还是小规模期间对外开具的1笔1%税率的100万收入,请问现在一般人增值税表单要怎么填写。是否需要改2021年的年度所得税汇算清缴报表?
老师好,想请教个问题,我是第一次申报企业所得税汇算清缴,这个表有点看不明白,我调增了一万多块钱的业务招待费,显示是要交税,但公司是2021年成立的,享受地方性补贴,我申报的时候叫我交税223.72元,要打印申报表出来又显示已申报无需缴纳,这是什么意思,麻烦老师帮解疑一下,谢谢。
老师,能问下,手上一整年申报的增值税附加税,印花税数据,能申报企业所得税汇算清缴和财务年度报表吗?今天遇到一批代理记账,他们就靠这些数据申报完了,我看那个帐的利润表,余额表,推算出他要缴纳两万多的税,但是他们处理了只要几千
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,