借:原材料10 应交税费-应交增值税(进项税)1.3 贷:营业外收入11.3 如果你是一般纳税人身份,是可以抵扣的
销售产品收入2000万,接受捐赠材料一批,取得赠出方开具的增值税专用发票,注明价款10万,增值税1.3万,企业找一运输公司将该批材料运回企业。运杂费0.3万
销售产品收入2000万,接受捐赠材料一批,取得赠出方开具的增值税专用发票,注明价款10万,增值税1.3万,企业找一运输公司将该批材料运回企业。运杂费0.3万这个怎么算
老师,想问一下有关接受捐赠的问题: 例:A公司接受捐赠材料一批,获得赠出方开具的增值税专用发票,注明价款10万元,增值税1.3万元; 请问:1.如何做会计分录 2.拿到的专票可以抵扣增值税吗?
典型例题】某公司接受捐赠的原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款10万元、增值税额1.7万元。是否应该计入应纳税所得额,如果计入,是多少
2019年10月,某居民企业(增值税一般纳税人)接受捐赠一批材料,取得捐赠方按市场价格开具的增值税专用发票上注明价款100万元、增值税税额13万元。该企业委托某运输公司(增值税一般纳税人)将该批材料运回,取得运输公司开具的增值税专用发票上注明运费金额10万元、增值税税额0.9万元。求分录
老师,我们是卖车的,我们老板购买销售车辆时的物品是计入销售费用还是管理费用
老师我想问一下,我们有一个员工,每个月的工资我这边都给她计提的,个人所得税也是按计提数按月申报的,连续半年没给她开工资,现在她需要工资流水,去领取生育津贴,但是一直没有开工资,这个工资可以一次性给她发放吗?个税这一块要不要变动?
老师我想问一下,就是我们有两个兼职员工,工资都是从对公转到老板的支付宝,后老板支付宝发放的,对公转的这个钱一直挂的是其他应付款,但是钱收不回来,到时候还会越挂越多,有风险这怎么办?两个员工又再其它企业上班的,不能在这边有正常薪资发放流程
先进制造企业购买进口设备,缴纳的进口增值税部分可以加计抵减5%吗?
老师之前的会计报的去年的年报跟利润表不一致 是改年报还是利润表
您好,老师。建筑行业EPC项目包含了施工和设备采购,请问采购设备发票金额和开具给业主方的设备发票金额相同,会有税务风险吗?
老师,您帮看一下这家企业是24年和25年没有工商年报吗?
一般纳税人正常是先勾选9月进项税额,再做9月份的账务吗,想问下是先干嘛再干嘛,能给个做事情做账的流程吗及每个步骤需要哪些发票资料和附件
老师好!我们有些客户付款不按发票金额,总喜欢少付10元或者抹掉零头付整数,这样的差额可以直接记到营业外支出吗
老师汇算清缴按照什么填写呢?
我有点不太理解为什么受赠方可以抵扣?因为是受赠的情况,A公司并不是拿钱去买这批材料,那这样A公司在进项环节实际上不是没有负担税款吗?
捐赠方要计算销项税,而且你得到的材料你还得继续加工,你并不是最终消费者。为了维持抵扣链条的完整,须计算进项税
好的,明白了,谢谢老师