同学,你好!这个本页合计可以不要的,如果一定要,那就是把本页金额全部加上。通常这一行写接下页,可以不累加数。
老师 公司还没注册先做内账 主要计费用支出 这是我现在拿到的12月份支出明细,请你帮忙看下,这些支出,应该怎样做账? 只看贷方金额就可以了,借方是现金,期初余额在另外一对电脑,电脑坏了,取不了数据。
老师,帮忙看一下这个本月合计数借贷方金额应该怎样写?是把整个借方余额都加上,还是从6月4号开始加
老师,那这个本年累计发生额,这个是怎么算的?这些数字都是怎么出来的?应该看什么账本
老师,新到一个单位,前任会计从去年6月开始银行存款就开始对不上了,他是手工账,6月银行存款借方,贷方发生额都算错了,所以导致余额开始发生错误,并且还缺少2张银行回单,我应该如何修改?
老师您好,我们7月1号开始换新的账套。,之前的期末余额就是期初数据, 本年累计发生额,借方金额和贷方金额需要录入吗?(所有科目的累计发生额都要录入是吗?) ,不然到时候看累计要看两个帐套。是这样吗老师?
请问老师,企业2024年付的租金100万,已入成本,但对方要在今年的7月才能给开发票,汇算清缴前需要调增吗
老师)开建筑劳务的普通发票,跨地区了。我这个需要预交增值税吗,已经超过30万了,需要交税。我开票的时候已经做了跨地区备案,
老师,上年开的发票今年作废,重新开,成本应该怎么处理
老师:做内账这些分录对吗?我看科目余额表里面的应交税费期末余额为零,科目余额表里面的税金及附加期末余额在借方,到底怎么写啊
您好老师,单位上个月有一张修车的发票,5000块,收记到修理费了,这个月对方把发票红冲了 我该怎么记账呢 ?或者不管它,等到明年天年报的时候把它调增 ?
进项开进来的发票是支,卖出去的发票开的是吨,有影响吗?
老师如果我2025.1月入的科目的二级明细科目弄错了,我后面可以把详细名称改一下吗?因为之前的账已经结了是能修改吗
你好老师,我是一家小微企业,汽车贸易公司,股东也是一家居民企业,现在我们要进行2024年利润分红。注册资本500万。2024年未分配利润5481998.54元,分红前只计提法定盈余公积就可以吧,要取整计提,还是小数点2位548199.85准确计提呢。 计提完要全部分红吗,可以取整数分红490万吗, 居民企业分红,不交企业所得税吧,是免税收入吧
我们内账做购买税金这块,支付出去,私下返还扣除4个点税金回来进哪些科目及二级科目呢
领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为10000怎么做分录?
这样写对吗?
同学,你这么写也没问题。
承前页的借方余额不用写。
这个借方余额那不用写是吗?
同学,你好!是的,承前页借方不用写。
到底是借方金额不用写还是余额数不用写 ?
同学,借方金额不用写。