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老师,以前做了未开票收入,交了税,本月开票了,帐要怎么做啊?

2021-07-04 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-04 13:59

您好 把以前的未开票收入分录红冲 然后根据开具的发票再写蓝字分录

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相关问题讨论
您好 把以前的未开票收入分录红冲 然后根据开具的发票再写蓝字分录
2021-07-04
你好,把无票收入红冲,分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目
2021-12-10
您好,如果下个月开票,这样做:直接做个分录一借一贷 借:应收账款负数 贷主营业务收入-负数 应交税费-增值税-销项税额-负数 然后同上做个正数,把发票附后面 申报的时候,在申报表里面把未开票收入以负数冲掉,然后在正常申报开票栏里申报即可
2020-11-03
同学你好 这个直接冲未开票然后按照开票的来做
2021-11-15
申报表在未开票销售列填负数
2023-12-26
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职称:注册会计师,税务师

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