灰色不能填写,不用填写的,同学,

我在申报小规模增值税,为什么填完他说 《本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。》
网上报增值税点保存显示踢除不动产销售额后 ,本期销售额未达起征点,请将除不动产销售额之外的本期应征增值税销售额对应填写在第10栏小微企业免税销售额中,但是第10栏是灰色的不能输东西的啊,这是怎么回事?
我想请教你,分公司销售额不达起征点要交增值税吗?他的申报表不达起征点那行是灰色的不能填写的
小规模纳税人达到起征点申报增值税是在第3行“其他增值税发票不含税销售额”这里填写吗
个人代公司付给我们货款,要签个代付协议吗?
来料加工型企业,只是免税,没有出口退税的,是吗?
举例子,我们公司叫小白,我们卖东西给小贾,小贾要开收据,交款单位写谁?
前任会计留下的账,其他应付款只有贷方发生额,没有借方发生额,余额在借方,还是负数,从没见过这种情况,原来是他用借方发生额减去贷方发生额造成的,现在用不用调账?
老师请问下这个情况怎么处理
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
他开了8万多的发票
小规模纳税人
这个是不达起征额的,同学
分公司是小规模纳税人,不知道总公司是什么,如果总公司是一般纳税人的话受影响吗?
好的,那总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模纳税人吗?
你好,总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模纳税人的
那分公司收的发票是专票还是普票
到时总公司要合并报表吗?
同学,只有普票才享受30万免税的,
合并的只有企业所得税