您好 借 预付账款19500 贷银行存款 6250+13250=19500 借 库存商品 6250 贷 预付账款 6250

请问我预付了两万货款,这个月只进了6250的货 还剩13250一定分录要怎么写?
我们预收了货款10万,这个月只提供了11683的货,这个分录要怎么写呢?
老师 请教一个问题 我们公司从供应商购买一批货。先定金10万 当时做分录:借 应付账款-供应商A 贷:银行存款 随后购进货物 我们是支付货款,这个货款中扣减之前付的定金10万中5万(减定金5万 剩余定金5万下次买货再次扣减) 这次购买货物应该怎么做分录?
我公司是气车销售的,销售车辆20万的车款有15万是贷款的,贷款的15万贷款公司直接付给了我进货的4S店,我现在要怎么做这个分录?客户支付剩余的5万给我, 我进货18万,现在只付给4S剩余的3万。
请问,一个客户欠了我们三万的账,去年还了一万,剩余两万是用货品抵的。我应该怎么做分录
老师,法人可以没有工资吗
老师,个人股权转让,可以自己在个税系统申报吗?还是要由公司在客户端申报?
请问,股权转让中,这一项是什么?是从公司系统中拉出还是个人申报app中拉出:9、 《分类所得个人所得税代扣代缴申报表》《个人股东股权转让信息表》(个税申报系统中导出)
老师,这个属于虚开发票吗
请问纳税信用等级评定,是算从今年1.1-12.31号吗?但是今年1月是报去年12月的税,那岂不是是从去年12月到今年11月的报税
前期外账是代账公司做的,现在要内账外账合并怎么做
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,你改好了吗?
老师好,人力资源行业发票备注栏差额征税是必须体现的吗
你好老师,生产企业,我想做一套账,就是有个问题,你说原材料进来了对方没开票,暂估库存商品吗,那应付账款的供应商也是做一个综合的暂估付款数吗?excel里登记明细,然后来票了冲会原来的重新做吗?
虚暂估的成本,公司只愿意汇算时候交税。正常是要到了12月要全部冲掉吧?正常1月交税。但是要是到了6月才交税,怎么处理账务
您付的20000跟您后面说的金额不相等啊
打错了 应该是我们预付了两万倒土费 这个月只倒了6750的土 还剩13250 这个倒土是我们主营业务产生的废品需要处理掉的 应该算主营业务成本吧 这个分录要怎么写
借 预付账款20000 贷银行存款 20000 借 主营业务成本 6750 贷 预付账款 6750