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老师,可以帮我看下这个怎么做账吗,我们是开出承兑汇票的

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2021-07-04 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-04 18:40

借:原材料8250000 应交税费-应交增值税-进项税1402500 贷:应收票据-承兑 9652500

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快账用户4472 追问 2021-07-04 18:41

不应该应付票据吗

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齐红老师 解答 2021-07-04 18:46

是的,是应付票据,你们是付出去的

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借:原材料8250000 应交税费-应交增值税-进项税1402500 贷:应收票据-承兑 9652500
2021-07-04
您好 请问是您单位收到承兑汇票么 还是转出
2024-06-28
,借:应付账款-公司名称,贷:应付票据-公司
2023-08-11
咱们要是收到票据就计入应收票据科目。
2024-01-05
同学你好 您是向对方购入商品么?
2021-03-08
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