那个可以开免税发票,但是不能抵扣的

个体户销售蔬菜开的免税发票可以抵扣吗?不是自产自销的
老师,我家个体户开在蔬菜批发市场里面,所售出的香菇都是自己承包土地种植的,这块开出的免税发票能给购买方做计算抵扣吗?谢谢老师指点
列项目中属于免征增值税的是()。 A.超市销售的蔬菜 B.体育馆承办演唱会的门票收入 C.某企业直接进口供残疾人专用的物品 D.书店销售的注册会计师辅导书 参考答案:A:自2012年1月1日起,对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜,免征蔬菜流通环节增值税。 为何给残疾C也不是免税?
自 2012 年 1 月 1 日起,对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜,免征蔬菜流通环节增值税,老师,这个既然是免征,那他们开出的发票,是不是就不能计算抵扣进项?只有从农民手中取得的蔬菜,才可以计算抵扣?
菜市场的个体工商户能开具3%农副产品的增值税专用发票吗?供应单位是一般纳税人酒店,酒店需要抵扣9%的进项税。
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
不能抵扣是酒店方那边的事情是吧?我们不是自产自销可以开免税发票吗?
是的,自产自销开的免税发票才可以抵扣,个体户开的不能抵扣
那如果全部都开免税发票,季度开超过三十万,申报增值税的时候还是算免税吗?
是的,超过30万还是免税
那属于偷税漏税吗,税务局会不会找我们麻烦
那个不存在偷税的问题,人家是正常开票交税
就是说,是不是有政策,我们批发零售销售蔬菜肉类这些,是可以开免税发票的,对吗?
对呀,就是那个政策开免税发票