你好,是的,一般纳税人不能1%
食品公司销售猪肉,之前是小规模,开发票有开零税率,有开1%的,现在升为一般纳税人了是不是不能开1%的发票了?
小规模纳税人发票现在已开700万,但是还有500的1%税率发票没开,1月份升为一般纳税人后,还能补开之前没开的票吗
我公司之前是小规模,但是有个项目没有开完发票,现在升为一般纳税人了,一定要开9%税率吗
您好,请问,我们现在是小规模,开3%的专票,然后税局有打电话说我们开发票超过了500w本月需要去认定为一般纳税人,想问一下,成为一般纳税人后,我们之前小规模时需要给对方开的3%税率专票还没开完,那后面成为了一般纳税人,是不是就不能开3%了。那必须的开一般纳税人税率的专票吗?是不是得再升之前把之前的发票开完?
小规模纳税人,销售猪肉的公司,开猪肉发票一个月免税额度是多少?假如一个季度开一百万是不是就要按照百分之三交税?
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
只开免税,或者开税率发票都是13%了,对吗?
是的,你的理解是正确的