你好,同学,一个季度的免税额是30万,超过的话,要计算缴税了
老师,增值税小规模纳税人第一季度不是超了30万额度吗,然后就是按百分之一还是百分之三的不含税销售额来填写报表呢
经营范围是蔬菜种植,食用农产品、农副产品销售。是小规模纳税人。他一个月销售蔬菜,猪肉出去超过15万,可以吗?需要交税吗?另他才开业,猪肉是买回卖出,收到的猪肉可以做为成本票吗?可以开猪肉成本票吗?
小规模,季度开了几万的发票,有免税的有百分之一的这些都是政策优惠,常规销售不是零税率不是免税项目,现在报税按照百分之三,金额对不上
小规模公司,季度普票开了二十几万,假设营业收入五百万,成本也有五百万,那我税金及附加也是按照五百万✖️百分之一一个点算吗?不是说季度没到30万,是免税的?
小规模纳税人一个季度开票额度超过三十万的部分按百分之一的税率去交还是全部都要按百分之一去交呢
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
我之前工作的单位是一般纳税人,开猪肉发票就不用交税,是不是一般纳税人和小规模纳税人不一样
你们是不是自己养猪的,一般初级农产品是免税的
我们就是收猪回来卖的,开的发票税率也是免税的
这样的话,你们有税务局备案业务是免税的吗
发票是这样的
这样的话,说明你们业务就是免税 的,跟农产品有关的
那我们是小规模的,业务是免税,开多少都是免税的是嘛?
是的,这样看的话,也是全部免税的