您好,会计需要按权责发生制,分期确认收入
你好,我想请教一下,就是我们公司有遇到一个问题。他们股东呢,对于他们那个,因为分红。有的股东多,有的股东少拿了,然后我们就聘请了外面的那个会计所的来进来审计。那我们审计出来,因为公司吗?走账会比较混乱。它有一些都是从那个大股东的账户上分红啊,或者说工程款,这些都是从大股东的账户上走出去。走出去,到其他股东,或者说其他公司的。那项审计这一块呢,就认为说。他们一直说强调审计的什么主体原则,独立性原则。就没有把我们这一块儿审计进去,他认为说这一块的费用,不应该记录到公司的账目中。然后他实际出来,就导致说我们利润很高,那像这种是怎么样的呢?
请问老师:资金运动有三个环节,投入,运用,退出,资金投入有股东给投的,还有就是去借的,然后运动环节就是用资金买了料,生产成产品等等,其实料,产品也是资产,只是钱变成了料,产品,只是钱的表现形式改变了而已,然后挣到了钱就交税,给孤独分红啊,钱就流出企业了,这就是资金的运动,无非就是钱进来,钱出去。然后老师我认为因为我们会计干的这个活儿就是要把这个过程给他记录清楚了,把钱的来龙去脉给记清楚了,比如资金投入这个环节,我就得记清楚了,钱进来了,那为何进来了?怎么进来了?可能是股东投的,也可能是借的,这样就把账给记全面了,所以为了记清楚来龙去脉,就把这个过程分为了六大会计要素,会有这种各样的资产,负债,所有者权益,,收入,费用,利润,这六要素其实就是根据资金运动来的,然后每一种资产,负债,所有者权益,收入,费用,利润都给他起个名字,也就是在会计上叫什么,这就叫会计科目,便于记账,最后用复式记账法就把这个资金的来龙去脉给记清楚了,可以这样理解吗老师
我在一家建材公司工作,老板有五六家门店,主要经营木门、吊顶、地板等。 我刚来不久,年底出年报表,利润表有80万的利润,老板说不对,今年生意不好,不赔就不错了,不可能有80万的利润,我作为会计,遭到老板的一度怀疑。 站在老板的角度,他就主要比较关心存货、现金、应收款等数据,而利润表他也不明白是怎么回事,我给他解释他也还是糊里糊涂。 我们用的管家婆财务软件,是业务和财务结合的版本,首先三个月内库管就换了三个人,每次盘库的账实差异有些大,这是内部管理问题。再有就是,我发现很多存货竟然没有进货价,我都不知道当初是咋录进去的,我认为这可能也是影响利润表的一个原因。 现在老板想和我谈谈怎么管理,让我出份财务流程,各位老师有没有好的办法,就是个进销存,现在是客户交了定金,店长就负责进货,然后销售。 字有点多,受累了。
我想问下因为我这个月客户打进来钱比较多服务费这个是要服务3年的嘛,然后呢我这个属于代理商客户转的钱,比如客户打进来8 我转出5 然后买了机器 所以利润表就会显示利润比较多因为资产不体现利润表吗那我股东要问利润这么多为什么不分配呢怎么办内账!
公司是一般纳税人电器批发零售公司,问题是公司刷pos机器的客户支付货款是统一一笔隔几天到账这种。但是公司的客户(也就是门店商家)他们的客户也刷我们公司的pos机器,等于门店商家他们的货款也会刷到我们公司账上。没办法区分。全靠他们给我们说,然后就是他们刷我们公司的货款要嘛我们私户转给他,要嘛就抵货款或者做预付款。(刷我们公司pos机器原因是因为他们没资格给零售买的客户做国补,就用我们公司的机器)。现在的问题是,内账表格我可以按照他们打款情况做,外账这个月从代账公司拿回来我这边做。我应该怎么做?请说具体步骤,最好是分点叙述。比如1.2.3.4这样,我是学了商贸实操课的,没经验包装进去的。
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
内账也是吗,怎么按照权责发生制自己每个月手动确认收入?
您好,是的,您的理解非常正确
先预收账款然后在结转主营业务是吗 不能全部入是吗?内账也需要分期?
您好,您不分期,那您就是收付实现制记账,就不需要考虑盈亏
什么意思我怎么跟股东解释最主要
您好,就是说清楚,收款不一定代表有利润
我和他们说利润部分收的钱买了机器和代理商提成还没付还要发工资没钱支付分红
您好,不是的,收的是3年的钱,所以应当平摊3年利润,买设备不影响利润表
是不影响我的意思就是收到的钱买了机器啥的 利润部分我当期全部确认了 他们要问我就说是3年的说一下
您好,那您的是矛盾的,利润到底是一年还是三年确认,需要一个口径
我目前是按照当期收了多少钱就是多少收入内账,没有分摊3年 现在是因为我不是当期确认现在利润表不是有几十万利润吗 然后我是没有钱支付给他们的 因为还有负债以及收到的钱全部买了机器
因为内账我买了机器什么我也是没有去分摊的都是当期确认的
您好,那您就是收付实现制,跟股东明确即可,现金收付款与盈亏无关
那我利润表这个月这么多怎么解释就是意思收付款不影响,不影响的话我怎么才能做到当期分红给他们呢
您好,您最好按权责发生制说,否则容易让对方误解
但是我做账不是收付吗怎么还能权责发生制说,说应该怎么解释麻烦老师说清楚一会不能问了
您好,会计做账都是权责发生制,无论内外帐,收款不一定利润增加,不收款也不一定利润减少
那我这个也做错了 不过我是可以看到底怎么去判定要不要算当期的我外账这个全部是按照分期确认的
您好,最好按权责发生制做账