你好,同学,对的,你这里按中介,缴纳印花税

老师,想咨询一下印花税的计提方法和依据,去年9月成立的公司,属于建筑安装服务类,因为有一些安装没有签订合同(或者是合同没有金额,以最后的结算单金额给我们结算),但是平时我们给对方开出过一部分发票,至今从未计提过印花税,像这种情况,我们是否需要计提印花税,如果计提的话,是以发票金额作为计税依据吗
老师,我们公司近期会跟一家美国供应商签订一份技术服务合同,合同总金额有几百万美金,比较大,如果就这么签,那么一次性支付的印花税按合同总金额做为计税基础,那就太不划算了。所以我们想要先签订一个大的框架协议,之后等供应商每完成一个阶段的服务,我们验收好服务再收到供应商发票,再按发票金额支付,每次支付都会配上当次阶段服务的小合同(相当于框架协议的附属合同),这样印花税就不用一次性支付了。我想问问这么安排OK吗?那么拟订框架协议需要注意什么?是不是框架协议一定不能涉及合同 金额?不能体现金额数据?请操作过的老师帮忙解答,谢谢!
老师,我们公司跟 世邦魏理仕 签了一份 门店选址咨询服务合同,应该属于中介服务吧,这类合同需要缴印花税吗?
请问老师,我们是项目管理咨询公司,一般就是做工程招投标,请问印花税应该属于技术合同(技术服务合同)还是买卖合同,然后请第三方来招投标支付的咨询费等需不需要缴纳印花税?
老师,咨询您一下,我们成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月不是算筹办期吗?是这样吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000,会计分录,借,银行存款贷,主营业务收入,应交税费增值税 三,a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗?是否需要计入研发支出什么的,跟研发相关的
未开票收入的凭证是这样做吗:借:应收账款,贷:主营业务收入、销项税额
供应商原本给我们总价27173元、开一个点普票、现在要开9个点专票、让我们补8个点税金、这个税金怎么算
公司工程项目做农民工工资表发放,这些民工可要申报个税
您好老师,我公司是做会展的,给参会领导报销的车费,不是本单位员工,怎么做账,进项税额能抵扣吗
一般纳税人和小规模纳税人,26年收到个税手续费,税率分别是多少
一般纳税人烘干服务税率多少
我们有家公司长期是没有业务的 这家公司名下必须要有一名员工吗 我问了12366说员工工资可以零申报 就是我能不能长期给这唯一一名员工做工资零申报
老师,请问一下农业公司。向农民个人租地,老板说,租地合同+收据签字按手印+微信付款截图也可以对吗 银行卡转太多笔账怕封了。 这种 没有必须要求公户付款的吧。
老师,现在申报26年1月的个税,如果有专项附加扣除项目现在就要预填了是吗?比如5500的工资,有专项扣除就能抵扣,没有就得交个税了
老师,最近新的支付给个人的零星支出,可无须提供发票,由500元提高到1000元的政策文件是哪个?
中介服务合同 好像不在印花税应税范围吧? 属于哪一类应税合同呢?
你这里属于经纪代理,服务类,印花税范围是不再范围内 但是部分地方税务局,会让你按咨询合同缴纳万分之3
嗯嗯是的 其实按照税法 咨询服务合同 都是不缴纳印花税 的
是的 严格按印花税范围,除了技术服务,其他服务都是不缴纳额
对的 特别是这种咨询、市场调研类的
是的,按印花税范围是不在内的 但地方税务局处理可能会有差异