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老师 我们5月份的收入 6月份开票 这做账的时候 那个月做收入呀?

2021-07-05 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-05 11:53

你好,可以在六月份做收入的。

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快账用户2441 追问 2021-07-05 13:22

那我们的供应商那边 是这样的 6月给我们开的票 是4.20-5.20 这一段时间的打款 我们怎么确定6月的成本呀

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齐红老师 解答 2021-07-05 13:25

你们主营是销售货物吗?

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快账用户2441 追问 2021-07-05 13:26

不是 是信息流广告投放 需要在媒体那充值

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齐红老师 解答 2021-07-05 13:29

你可以算一下你们投放的这个总支出是多少/受益时间。 这个就是一个月的成本。

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快账用户2441 追问 2021-07-05 13:31

那比如说我们在媒体上充值了10000 支出8000 媒体给我们开回来10000发票 剩余2000 还挂在预付账款吗?

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齐红老师 解答 2021-07-05 13:33

你好是的,是这么做的。

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快账用户2441 追问 2021-07-05 13:33

比如开回来10张10万的 支出8万8 那就有一张发票部分入成本 部分没入成本?

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齐红老师 解答 2021-07-05 13:34

只要实际发生了8万,就可以做8万的成本,不管有没有发票。

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快账用户2441 追问 2021-07-05 13:35

那后面不得付单据吗? 如果有零有整的 一张发票的金额被拆分了 怎么记啊?

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齐红老师 解答 2021-07-05 13:36

对方给你提供了服务之后,什么单据都不给,吗

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齐红老师 解答 2021-07-05 13:36

那怎么证明他们已经完成了这些?

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快账用户2441 追问 2021-07-05 13:37

根据我们的付款 给一沓子成本票 但是这些票据 肯定不是全入成本的

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齐红老师 解答 2021-07-05 13:41

你们收到别人的钱,委托别人去干,委托另一个人干,你们支付的,这些都属于成本,如果你是按越多收入的话,你这个成本也是按月做,你的收入怎么分摊你的成本就怎么分摊。

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快账用户2441 追问 2021-07-05 13:43

是这样的 我们的客户在我们这充值10000 我们去媒体那充值10000 媒体会给我们6%的返点 我们只需要支付10000/1.06 之间的差额就是我们的毛利

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齐红老师 解答 2021-07-05 13:46

这么说吧,发生了六个月的广告费,你给别人提供服务,分包出去的支付的都是成本,你支付的钱除以六个月,这个就是每个月需要分摊的成本,别人给你的返利相当于你们没有支付, 按实际支付出去的。

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你好,可以在六月份做收入的。
2021-07-05
同学你好 收到发票计入成本就行了 开出去的发票做收入
2021-06-15
你好,按照政策来应该是按月确认收入,但是你增值税一次申报了,所得税销售额和增值税的销售额不一致,郑州有风险,建议你一次确认收入。
2023-03-08
你好,5月份不是已经申报了,6月份不用报了
2021-06-15
。红冲做原来相反分录。 减免的税款转到营业外收入。
2023-03-16
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