同学你好,跨月不能作废,只能红冲的;
我方6月已认证发票,对方7月发现错误,要作废怎么处理?
9月份给客户开的发票,对方已经认证,现在11月份,需要把那张发票作废,该怎么处理
跨月发票已经抵扣认证,对方要作废,怎么处理?
你好,请问一下,这张发票是本月开具的,我本月已认证了,但是发票出现错误,对方作废了,那么对方需要开具红字发票吗?
老师您好,这个月6月19日给对方开出的发票,发现开票金额错误,对方说已经认证,请问这要怎么处理?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧