你好 红字专票不用认证 正数发票需要勾选认证的 要是不是退税的票 红字发票要进项税转出 正数发票会勾选确签名后 自动体现在附表二中
请问老师:收取的租金已开普票后退租,开了红字发票冲销后开了正确租金的正数普票,分录是这样做吗
请问老师,收到了红字发票和正数发票,应该怎样认证,怎样做分录
老师,购买方收到红字发票和对应的蓝字发票,电子税务局申报系统已把红字发票抵扣税额做进项税转出,请问完整分录应该怎样做?谢谢老师
老师,我们是购货方,前几天给销售方开了红字信息发票申请,她们开过来负数发票和正数发票,我该怎样做账?负数发票需要认证发票吗?还是负数发票不需要认证,进项税额转出?
老师增票我已认证,对方开红字发票给我,我应该怎样做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
航空航海业中湿租与干租的区别是?
您好!请问一下,酒店行业经常会请临时帮工人员,又不能提供发票,要怎么进行账务处理?可以按工资薪酬计算申请个税处理吗?
ETC注销退款到账,如何账务处理
红字和正数金额是一致的,只是因为备注栏没写工程名称和工程地点的原因
那就是正数正常认证勾选抵扣 红字发票 是填写附表二时候 手工填写进项税额转出
需要写分录吗?怎样写呀?这是第一次经历
分录是冲销上期那张错的发票凭证 后附红票 然后做正确的凭证 后附正数发票 要是上期没有做 您就做正确的,后面附上 错误的,红的,和正确的