同学 预支的时候 借 其他应收款 贷 银行存款 报销的时候 借 管理费用-差旅费 贷 其他应收款
老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
老师,其他应收款最后怎么处理。比如差旅费一开始是计入其他应收款的,都用掉了的话,这个其他应收款最后怎么处理,算费用吗?
政府会计制度下,学校收到一笔其他应付款,最后支付时用财政拨款收入付的,怎么处理。最后决算收入大于支出会要怎么办
应收账款应付账款、其他应收款和其他应付款到最后都怎么处理?平时一直挂着,什么时候必须处理?注销的时候怎么处理
老师,计提管理费用的分录是借:管理费用,贷:其他应付款 对吧?那计提以后后面怎么操作?管理费用会结转掉,那这个其他应付款挂在这里怎么处理?
报销的时候都是计入管理费用吗?还是要看哪个部门
同学 这个要看部门的 ,行政管理部门入管理费用,销售费用入销售费用。
好的,明白,谢谢
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