借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税下降。
老师,请问做外账我把暂时未开票的暂时不做收入,那内账是做本月收入还是要等开票后再做收入确认?
本月确认收入,未开票,怎么做账,那之后开票怎么做账呢
上月预收账款1000-,本月收款2000,本月开票确认收入,怎么做账呀?
开劳务票确认收入,那成本未确认,当期做出来账利润太高怎么处理
老师好,想问一下,本月确认了不开票收入做了账,对方也付了钱,我们本月也申报了增值税;然后下个月开票,这开完票之后要怎么做账,还是不用做账,直接报增值税的时候未开票那写负数就好了。
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
那我是小规模,先转入了营业外收入,等下个季度客户要求开票,我怎么做分录呢
你好,借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数, 然后做正数发票的,借应收账款贷主营业务收入应交税费。