你好借管理费用开办费,贷应付职工薪酬 工资,借应付职工薪酬工资,贷库存现金或者是其他应付款 老板垫付就挂其他应付款
老师,我们公司注册公司,现在已经去了工商注册,营业执照还没有下来,我们老板突然又不想注册了,怎么办?能撤销吗
老板下面新开了公司然后营业执照还没下来,现在有两个员工工资要我们公司下发这个怎么发放,分录怎么写
老师,我想问下,我们现在公司是用新公司给员工交社保,发工资,原来老公司的人全部放到新公司里来了,老公司现在没有员工了,想问下老公司的工资每个月还要计提嘛
老师你好,公司4月新办,由于公司名称问题在办公地点营业执照没有注册下来,另外一个区注册了,要中旬才可以把营业执照迁过来,所以公户也还没有去办,马上我们就要发工资了,工资大概在4万多不到5万,我们现在应该用哪种方式来发放工资呢?老板想以后用私户来收部分货款。
老师您好,我们是一个集团下的子公司,还有个物业公司,现在物业公司开了个食堂,给我们员工办了卡金额200。这笔钱要从工资扣除,然后物业公司还给我公司开了餐费的发票,我做工资是做劳务成本科目,老师我现在这个分录已经怎么编写
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
公司对公账号付出去代付那个人工资,应该最后贷方不能其他应付款吧
是的,这个贷银行,你这个应该不是对公吧,你营业执照都没有办好,公户应该也没有办
是我们现在的公司代付那家还没办理好营业执照的公司员工代付工资呢,这个分录不是上面这样吧
那员工工资那个账户发出,现金发?贷现金
代付那贷其他应付款你们公司
您们公司这边做借其他应收款贷银行
我们这边代付工资就做一比 借 其他应收款 贷银行 就做这笔不用做应付职工薪酬吧?
是的你这边不做应付职工薪酬
那对公打款出去备注写什么好
你好,可以备注代发工资