你好,不需要的补交的税款计入21年就可以了。
老师我10月的企业所得税和财务报表都报错了。我是不是需要去大厅更正申报呢?另外我们公司是19年7月税务登记的,一直到20年的8月份才开始做账。这样19年的汇算清缴我需要去大厅更正吗?
老师我想请问下由于我公司20年收到了虚开发票,现在税务要求我公司更正申报,那我20年的财务报表和账上需要做什么吗?
老师,请问我们公司收到酒店的一份餐费发票,被税局查到了那份发票是酒店属于虚开的,在2023年入账了,请问1、账务上我要做调整吗,如何调整;2、需要去更改2023年的企业所得税报表吗?(还没开始做年报)
老师,请问公司2024年12月,现在查出有笔收入没有申报,税务要求我们更正申报,我想问哈账务怎么做啊,报表那些怎么更正啊
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
朴老师进 请问一般纳税人和小规模附加税都是月度不超过10万城建税减半、教育费和地方教育费减免吗
什么意思?
调增两万我们公司应该也是不需要交税的,就是这个账上和20年的财务报表需不需更正,我们20年审计报告都出了。。
2020年的报表和账不需要调整。
调增只是导致你公司未来待弥补的亏损额减少了是吧。
是的,这两万不能税前扣除
嗯哪都不需要调整。
报表不会影响之后什么吗,那两万是计入管理费用的,下一年报表的年初数不就还是多两万么
不影响的,成本费用不影响下一年报表。
普票的方法比较简单,如果是专票呢?有进项税
不好意思,没看懂你这句什么意思
麻烦再说明白一点
就是专票不是 进项吗 应该是需要做处理的吧
如果是虚开增值税专用发票,以前抵扣的进项税额需要转出。账务处理在近期调整做出的月份就可以了