你好,补做结转到本年利润的分录就是了

物业公司收到的物业费预收账款是要每个月摊销吗,我看原来的帐没有做摊销,只是每个季度确认收入转本年利润
长期待摊费用前三个季度都忘记摊了,怎么在年底前补上,去算缴企业所得税?具体如何做账操作?企业所得税是按年缴?
请问,年度房租摊销,放到长期待摊吗? 感觉不对,长期待摊时间不是超过3年吗 像这种年度的摊销,比如房租、物管,年终奖, 比如季度缴纳的城镇土地使用税 这些,放到哪个科目比较好,对应报表填哪个项目呢? 之前都是放在待摊费用, 填制税务季度报表时,又放到长期待摊,感觉一直不对,但又不知如何调整
每个月摊销的的带摊销费用需要结转到本年利润中去吗
上季度摊销的待摊销费用忘记结转到本年利润中去,这个季度怎么调
2025.9暂估一笔材料A公司a,要换成B公可司b,之前搞错了,这个是直接修改吗 还是直接红冲啊 附件怎么弄
商品入库打的采购单据应该打几联 应该给供应商吗
支付增值税如何做凭证
购入苗木种植到自己公司苗圃,对方开具的发票给我,我可以抵扣9%吗
请问老师公司年会员工表演节目的服装和道具计入什么科目?
老师,请问TB填不平要怎么去找差额呢,都是按照余额表财务报表数据填的
付款和结算超过签订的合同额,那合同需要在签订补充协议吗?
老师好,施工单位收到建设单位预付款时开具了不征税发票给建设单位,后期按照产值收工程进度款时扣除预付款开具工程进度发票,像这个情况施工方之前开具的不征税发票最终要是需要开具工程发票给施工方吗?
工会经费计税标准是应发工资还是实发工资?扣社保前的工资吗?
老师,我是运输公司的内账会计,我想问下公司的付款申请单到底由谁来填写?我公司有釆购部,业务部,销售部,安全生产部,财务部和行政部。现在是财务部就我一个人,外账给代账公司做的。他们所有要报销的单子都叫我一个人写,弄的我自己的本职工作都没办法做到同步。我想问问老师,我该如何去跟老板说?
怎么写分录?我是问这里面的如借管理费用摊销费用,贷长期待摊费用这个分录里面的贷方余额需要结转吗?
你好,借方管理费用才需要结转到本年利润。长期待摊费用这个是不需要结转到哪里去的。 长期待摊费用发生计入借方,摊销计入贷方就好了
那贷方就一直挂着吗?
累计折旧贷方也一直挂着吗
长期待摊费用发生计入借方,摊销计入贷方就好了 ,这样不会导致贷方就一直挂着啊 ,摊销完了,长期待摊费用余额为0啊 累计折旧,发生计入贷方,固定资产处置的时候结转到借方