你好,填写的是不,含税的金额。
1、请问未开票收入申报时应该填不含税收入金额还是含税金额? 2、按照小规模优惠政策增值税税率1%,计算不含税收入公式是含税金额除以(1+0.3)还是除以(1+0.1)?
老师好,1.请问小规模企业,季报时填写财务报表中利润表的本月金额是填写本月的金额还是本季度的金额?如果是一般人呢?因为本月金额一填上就会自动加总到累计金额里(应该加总的是季度金额就对了)所以每次我都手动改累计金额。2.小规模增值税季度45不含税是免增值税的,请问在申报利润表时,营业外收入时填写金额按不含税收入3%税率的,还是按1%税率,(申报增值税时免税额是按照3%填写的,做账时按1%计入到应交税费的啊)
老师请教个问题,小规模纳税人,季度销售不超30万,免增值税,税率3%减按1%开,是按3%的不含税算,还是按1%,不含税算呢?比如说含税金额300001,按1%,不含税收入是297030.69,按3%不含税金额是291263.12。
一家公司适应增值税3%减按1%征收率,开得1%普通发票确认收入时是按照含税金额确认收入,还是不含税确认收入,年销售收入100万适应增值免税政策
小规模纳税人,开票1%税率,开票含税金额30300。确认收入时是按开票不含税30000计入收入,还是按税务系统3%增值税率扣除后29100计入收入。季度未超额。增值税减免分录怎么做
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
含税的除以1.01。这个是第二个问题。
那我直接做凭证全部是按含税的除以1.03,岂不是全部要改?
不是申报表减免处填写减免2%明细就可以了吗?
你好,你现在要按3%确认收入吗?
那你自己选择,你可以放弃百分之一来开3%的。
是啊,之前凭证都是按3%确认收入,而且全是未开票的收入,之前未达到起征点,本季度超过45万了,所以想确认一下是按哪个公式计算。
打个比方,本季度含税收入是46万,那计算公式就是46万除以1.01等于455445.54,这个是含税收入,就是要交税了是吗
你好,如果想要少交增值税的话,按照收到的价格除以1.01乘以1%,按这个都要修改。
16万除以1.01,按这个来做收入。
46万,不是16万,刚才打错了。
我以为是46万除以1.03=446601.90,这个是含税收入,然后再填减免2%,就可以免交税了
号不是这么做的,你想要少交增值税,就按照我写的那个方法。
好的,谢谢老师。
不用客气,工作愉快。