你好,是你们自己开了红字信息表吗?
次月作废已抵扣的进项专票,是直接借方做红字进项税额,还是贷方做进项税额转出?哪种规范些?
本月将上次已抵扣的进项税额转出需要有哪些操作流程呢
上个月抵扣的进项有张不能用,需要转出,税控盘怎么操作?
上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出,这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里,填入主表的哪一栏?上月进项抵扣额是10494.8,实际抵扣额8330.8元,2164元做入进项税额转出里,在这个月主表里没有显示留抵的2164元,只显示在本年累计14栏里,那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一项?
本来做出口退税发票结果做抵扣勾选了,已经申报撤销不了了,现在要做增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函,怎么在税务系统操作转出,操作流程
老师,给达人的佣金怎么账务处理
增值税及附加税计提缴纳分录,印花税计提缴纳分录
老师好,我公司是一个培训机构,收取学员的住宿费,但是没有房屋所有权,这个住宿费能计入收入么
今年三季度所得税报表职工薪酬怎么填?
老师,老板办私事去外地的住宿费可以抵扣吗,有风险吗?
老师好,报表的数据有些不太确定,在电子税局是否能够先提交财务报表报送,后面过了报税期是否可以修改过来,这样操作可以吗
老师,您好,我想咨询一下,我们是民办非企业医院,现在税务局说我们有固定资产折旧,但是没有交房产税,但是我们这个属于非盈利性医疗机构吧,是不是享受免税政策?有没有文件呢?
老师,出售固定资产开票,这个不含税金额算收入吗?需要在企业所得税营业收入里体现吗?
我们和A公司是关联公司,通过二手车开票给B公司,B是A的供应商,由此签订三方协议以车款抵消货款,那我们公司做账应该怎么做
老师,麻烦给看一下这个凭证。怎么回事。给解释一下,谢谢
税务通知我们要将进项转出的
你好,什么原因需要做进项转出是不允许抵扣的业务吗?
如果是的话,你再附表二填写进项转出选择明细一栏就可以的。
需要不需要开具红字信息表呢
对方公司走逃,不允许抵扣
不需要开红字信息表,自己进项转出就可以。
是只需要在申报表中填写进项税额转出就可以了嘛
还有没有其他的流程呢
你好是的,你的成本不允许抵扣,在汇算清缴的时候调灯。
那什么情况下是要开具红字信息表呢
对方开错了,有问题的,需要红冲的。
这种是要重新开过发票吗
好对的,需要重新开发票。
如果不需要对方再重新开票就不用开具红字发票信息是这样吗
你好对的,是这么做的,可以这么理解的。