同学你好 借其他业务成本 贷银行存款
老师,我们公司厂房租赁给其他公司,5月份时开了1-5月电费发票给对方,现在要怎么做账呢?
老师,公司厂房租赁给其他公司,现在开电费发票给对方,要怎么结转电费成本,分录怎么写
老师,公司厂房是租的,电费是转给对方,现在收到电力公司开来的电费发票,要怎么做账呢?
老师,我公司把厂房出租,电费我要给他开发票,我们收到电力公司发票,承租方的电费我怎么做账
29.31日,结转销售甲材料成本12000元分录加数字
29.31日,结转销售甲材料成本12000元
28.31日,本月A产品全部完工,已验收入库;B产品尚有100件尚未完工,单位定额成本为16元/件,结转B产品的完工成本
27.31日,计算并结转本月发生的制造费用,按工人工资分配。(写出计算过程
26.26日,预提应由本月负担的管理部门设备修理费1300元
25.25日,收到捐赠的货币资金500000元,存入银行。
24.22日,转账支付本月应负担的短期借款利息1000元。
23.21日,销售给Z公司甲材料取得收入30000元,增值税销项税额3900元,收到商业汇票一张。
22.15日,企业开出转账支票购入印花税票200元。
1、甲企业2020年7月份应付职工工资695000元,“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产人员工资为482000元,车间管理人员工资为105000元,企业行政管理人员工资为90600元,专设销售机构人员工资为17400元。企业根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额695000元,其中企业扣回先前代垫职工房租31000元、代垫职工家属医药费9000元,代垫社保费42000,员工需承担个人所得税26000元,实发工资587000元。要求:(1)编制甲公司发放工资分录
4月份没开票给对方时把属于对方的电费计入到其他业务成本,5月份开票时分录怎么写呢?
4月份先做无票收入就行了