你好你增值税,交税了?那这个你去作废申报,去更正附加税申报

老师,我这有个个体户,开了专票,专票增值税273元,是在税务局代开的,代开的时候就已经交了税款,那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入,下面税款计算有个预缴税款是273,实际缴款为0,但是后面紧跟着一个附加税,这个附加税怎么申报呢,附加税计税依据系统自动核算的,现在显示为0,所以附加税就是0报吗?还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢
老师,我们有在异地预缴增值税,相应的也会预缴附加税,我在主管机关申报时,附加税的计税依据是未交增值税(销项税-进项税-预缴税=未交增值税)还是未交增值税+预缴增值税的金额呢? 如果计税依据是未交增值税,附加税也就对应计算出未交附加税 如果计税依据是填预缴增值税+未交增值税,那么填写已交税金(附加税),计算出来应交附加税 缴纳的金额是一样的,但是填写申报表有不一样,哪个才是规范的?
老师 , 想问下 我今天在报税,增值税都已经弄好了 数据也很金蝶一样,现在附加税我还没有填好 我就点击增值税申报了 出现了一个对话框 说的将附加税默认为零申报 ,那现在我来填写附加税 导入数据就是零了, 但是这月有附加税产生的 ,我是不是要把增值税申报撤回呢?还是要怎么弄呢?
老师您好,异地预交了增值税之后,我现在填写的本月实缴的增值税报表,我的数字没有自动带出来,我现在自己填,填的时候附表4上面填写本期数是不是要把增值税和增值税附加税全部都加起来填上还是光填写一个增值税的金额
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
没交税 没扣款 只是申报了
看看 里面不显示我今天申报的
我选择了6.1-6.30 但是不显示数据 是不是我增值税没申报成功吗?
没有扣款你这个点作废申报 扣款是更正申报
老师,我问过了,我这样操作是对的,先申报增值税,增值税申报成功了,然后再进行附加税申报
但是这月有附加税产生 你这个不是有附加税你这个附加税不是0申报么,?你去申报查询,附加税那个填写啥,生成是不是对,是对不需要处理
是对的,附加税产生了
没有问题,那这个不需要改了,那不是0申报
哦哦,好的,老师
企业所得税也该申报了,
我感觉咱们学堂的报税视频和实际报税的界面不一样
明天我再听听企业所得税的视频,看怎么报?它的界面和正常报税的界面不一样
我是说会计学堂的界面和正常的报税界面不一样
这个填写表栏次差不多的,只有进去界面不一样,填写原理是一样的,
嗯嗯,现在也都不填写了,都自动生成了哈
你需要去看是不是对的,这个,
嗯嗯,是对的,跟账上计提的一样
是对就没有问题 ,你不放心也可以截图你主表给我帮你看下也可以
嗯,对的,一开始有2分钱差,后来调整了一下表一,就好了,
没有问题就可以,这个,
老师 我今天在报企业所得税 您看看 我这里面都没产生 我看视频有要输入营业收入 营业成本的那个表 我这个点进去没有的呢
老师 您看看 我点进去是这样的
再点进去是这样的 您看看
没有固定资产一次 扣除优惠直接保存这个附表,之后填写主表,那说那个数据是主表上面的,
老师您看看那
先去申报你财务报表,之后第2天申报这个