你好你增值税,交税了?那这个你去作废申报,去更正附加税申报
老师,我这有个个体户,开了专票,专票增值税273元,是在税务局代开的,代开的时候就已经交了税款,那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入,下面税款计算有个预缴税款是273,实际缴款为0,但是后面紧跟着一个附加税,这个附加税怎么申报呢,附加税计税依据系统自动核算的,现在显示为0,所以附加税就是0报吗?还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢
老师,我们有在异地预缴增值税,相应的也会预缴附加税,我在主管机关申报时,附加税的计税依据是未交增值税(销项税-进项税-预缴税=未交增值税)还是未交增值税+预缴增值税的金额呢? 如果计税依据是未交增值税,附加税也就对应计算出未交附加税 如果计税依据是填预缴增值税+未交增值税,那么填写已交税金(附加税),计算出来应交附加税 缴纳的金额是一样的,但是填写申报表有不一样,哪个才是规范的?
老师 , 想问下 我今天在报税,增值税都已经弄好了 数据也很金蝶一样,现在附加税我还没有填好 我就点击增值税申报了 出现了一个对话框 说的将附加税默认为零申报 ,那现在我来填写附加税 导入数据就是零了, 但是这月有附加税产生的 ,我是不是要把增值税申报撤回呢?还是要怎么弄呢?
老师您好,异地预交了增值税之后,我现在填写的本月实缴的增值税报表,我的数字没有自动带出来,我现在自己填,填的时候附表4上面填写本期数是不是要把增值税和增值税附加税全部都加起来填上还是光填写一个增值税的金额
老师 我想咨询一下 一个公司 都交社保 然后其中一个人 没到退休年龄 一直交灵活就业 不想交公司社保 这种情况允许吗?
我好像之前都是变更好地址,银行让更新一下,就没管电子税务局那边了[捂脸]没关系吧? (就是更新后还是同一家银行,同一个分行,我就没管哦)
老师,实际开票192991.1元,支付工程款187201.37元(这个工程已经干完了),中间扣除了5789.73元质保金,这个分录咋写?
你好,老师,你向应付职工薪酬这里面的给工人发的这个绩效工资还有奖金这种有没有就说超过什么一定比例就需要另外交税的
那如果开票只开6个点的服务费,不体现牛奶。那么怎么处理
你好,老师,我现在想补发二二年的工资,但是之前在帐上没有计提工资,现在想补发以往的工资,我现在如果计提这个工资的话能算到这个费用里面吗?这样做可以吗老师?
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21题,甲方由于货车发生事故,这个不是属于相当于不可抗力吗,他也不想发生事故啊,那如果是这样的话,不是选D吗?22题,A选项,背书的时候用了粘单,只要是用了粘单的,他们在交接处和票据上是都盖章了啊,我以前经常干这事,承兑汇票贴上粘单,在连接处盖,在后面还盖啊
公司有出租门店,收租金是借应收账款吗
外购货物作为职工福利,怎么做账。需要视同销售确认收入缴纳增值税吗
没交税 没扣款 只是申报了
看看 里面不显示我今天申报的
我选择了6.1-6.30 但是不显示数据 是不是我增值税没申报成功吗?
没有扣款你这个点作废申报 扣款是更正申报
老师,我问过了,我这样操作是对的,先申报增值税,增值税申报成功了,然后再进行附加税申报
但是这月有附加税产生 你这个不是有附加税你这个附加税不是0申报么,?你去申报查询,附加税那个填写啥,生成是不是对,是对不需要处理
是对的,附加税产生了
没有问题,那这个不需要改了,那不是0申报
哦哦,好的,老师
企业所得税也该申报了,
我感觉咱们学堂的报税视频和实际报税的界面不一样
明天我再听听企业所得税的视频,看怎么报?它的界面和正常报税的界面不一样
我是说会计学堂的界面和正常的报税界面不一样
这个填写表栏次差不多的,只有进去界面不一样,填写原理是一样的,
嗯嗯,现在也都不填写了,都自动生成了哈
你需要去看是不是对的,这个,
嗯嗯,是对的,跟账上计提的一样
是对就没有问题 ,你不放心也可以截图你主表给我帮你看下也可以
嗯,对的,一开始有2分钱差,后来调整了一下表一,就好了,
没有问题就可以,这个,
老师 我今天在报企业所得税 您看看 我这里面都没产生 我看视频有要输入营业收入 营业成本的那个表 我这个点进去没有的呢
老师 您看看 我点进去是这样的
再点进去是这样的 您看看
没有固定资产一次 扣除优惠直接保存这个附表,之后填写主表,那说那个数据是主表上面的,
老师您看看那
先去申报你财务报表,之后第2天申报这个