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老师,我这有个个体户,开了专票,专票增值税273元,是在税务局代开的,代开的时候就已经交了税款,那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入,下面税款计算有个预缴税款是273,实际缴款为0,但是后面紧跟着一个附加税,这个附加税怎么申报呢,附加税计税依据系统自动核算的,现在显示为0,所以附加税就是0报吗?还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢

2020-10-15 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-15 12:20

直接0申报就可以这个,

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齐红老师 解答 2020-10-15 12:20

你代开专票的时候交城建税吧?那直接0申报

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快账用户8639 追问 2020-10-15 12:24

对代开时候交了,那我零报了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-15 12:37

是,这个之前交直接0申报就可以

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直接0申报就可以这个,
2020-10-15
你好!是的,附加税零申报就可以
2021-04-16
应交的增值税就是0,附加税是自动计算的,也是0 呀
2022-05-05
您好 是需要把代开专票的增值税额写上去
2020-04-23
你好,可以直接0申报就可以了呢,附加税
2021-01-14
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