你好,1、 点击“发票管理/负数发票填开/增值税普通发票负数”。 2、 输入需要红冲的正数发票代码、发票号码两次,点击下一步。 3、 系统自动带出发票信息,点击“确定”填充至票面。 图片 4、 核对票面信息,确认无误后放入新票号打印即可。 图片 说明: 1.也可以在“已开发票查询”模块,查看原票后,点击“负数开具”,跳转至负数发票开具界面。
农产品收购票,供应方和销售方填错了,跨季度了可以红冲吗?怎么操作红冲?
农产品的收购票跨月了如何冲红
跨月的普票如何冲红呢
跨月已被购方认证的红冲发票如何操作
上个月发票开错了,跨越了如何冲红
双2/3是什么意思 解释一下吧
公司收到个人所得税代扣代缴手续费,需要开发票对吗
老师:新公司怎样设置科目
请问老师;税局提示,费用率变动异常。请问影响费用率变动的因素有哪些?该怎样向税局解释?谢谢!
老师我去年调了减了一笔收入,不应该调,现在需要调回我应该怎么做
老师您好,我想咨询一下,就是建筑行业被挂靠公司用的那个挂靠用的是专门的挂靠软件还是自己手动做的那个表格呢
什么情况下一定要过度应付职工新酬的,过度应付职工薪酬的是不是一定要报个税,如果分不出每人发放多少金额呢
建筑企业收到的什么类型的发票要求要注明工程地址和名称
@董孝彬老师,我上传的图片让技术删除一下
一个公司俩个银行账户,基本户打款到一般户1万 借:银行存款一般户1万,贷:银行存款基本户,按基本回到入账了,那一般户银行回单还需要做账一次吗