您好,是没问题的,20是手续费,您按8000开发票

你好,我们公司昨天用POS机收款四个客户的四笔款,我们是T+1到账,原想着是四笔刷的单子对应银行账上四笔返款,谁知是四笔全计金额 弄一笔款给我到账公司银行账上,这怎样做账呢,当时是开了四张发票比如合计是8000元,今天我收到的是7980,我开发票是分开开的,可是这合计数一笔汇总金额到账,这不能对应起来有影响吗
老师,您好,我们公司是非营利组织商会,前期按民政局要求需要设立临时银行存款账户,需要有4家发起单位各存1万元,我司收到了这笔款,对方注明的是验资费,实际这四家单位不是我们的股东, 这四笔款当时大家协议是不会退的, 但可转作为会费,请问我们前期收到的验资款,会计分录怎么处理好呢,放其他应付款吗,后续转会费就确认收入吗
您好,请问就是我们开银行承兑汇票,会生成一个保证金账户,但是有些账户在网银上面看不到,所以我以为就发生了一笔,就是我从一般户转到保证金户的那一笔钱,银行的客户经理也只是拍给我这一张回单,后面有空去银行的时候,顺便打了一份保证金账户发的对账单,发现不止那一笔,还有一堆,就是每一笔银承都扣了一笔保证金,有借有贷的,但是余额跟我一样的,如果我要保持一致的话就要在12月的日记账中体现,那银行存款余额调节表应该怎么样做呢,借贷发生100多笔,意思是我以为它是只扣了一笔总额的保证金,不知道为啥保证金账户里面还要一借一贷每一笔。
老师,我公司和b公司合作推广,我们上月给打了40000的推广款,它也给开了相应金额的发票,进项票我公司已经抵扣,现在那边要求给我们退款,让我们红冲,给退款32000,但是由于是全电发票,我们这边的售票方只能全额开红字,相当于红冲了4万,剩余的8000是消耗到时候这笔款退完再给开8000的专票,想知道这样的话我应该做什么分录把这笔账能平,做好能挂在应收账款上,等收到8000的票可以直接冲应收,会计分录该如何做呢?
发现23年收到一笔钱计入了借银行存款贷主营业务收入科目,24年对于这笔钱开了普票,做的分录是借预收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税额,之前不是我经手的,我看到科目余额表预收账款借方有余额财才发现的,我们是小企业会计准则,在当期做什么调整分录合适,金额四万多
供应商返工费和来料不良,对方开票可以开折扣吗
郭老师,多少岁不能做法人
应收账款借方负数表示什么
老师,员工工伤的误工费需要申报工资吗,做什么分录啊
有个客户只开大米的发票,要我在备注栏上备注菜籽油10桶,这样不合规吧
老师 请问一般纳税人留底底抵,欠之前欠税怎么做账分录
老师,白酒行业,化验室换的化验酒仪器上的一个配件1000元,计入什么科目
资产负债表就现金,注销流程,未分配利润有现金金额,可以注销吗
经营范围包括一般项目:服装制造;服装辅料制造;美发饰品生产;五金产品制造;园林绿化工程施工;货物进出口;非居住房地产租赁;第一类医疗器械生产;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 以上的经营范围可以开地毯吗?
老师,请问1月发放的劳务费是1月申报还是2月申报的?
不能按8000,这是四人的合计款,开票时要分四个2000来开的,不同人名,分录怎做
您好,那您按4个2000开具即可,都是借银行存款或应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税