是的,分录就是这么做的

收到退回17年企业所得税,分录: 借:银行存款 贷:应交税费—应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润 还是直接做: 借:银行存款 贷:利润分配—未分配利润
老师,在5月做了企业所得税汇算清缴,交了1000多,是需要计提呢还是说直接写分录借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
请问老师,汇算清缴时如果要补缴纳企业所得税:借:以前年度损益调整 贷:应交税费一应交企业所得税 支付时 借:应交税费一应交企业所得税 贷:银行存款 那如果返回来呢?借:应交税费一应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 那么下一个是什么?
请问2022年5月份申报2021年年度汇算清缴时调增后需要缴交企业所得,缴交企业所得税时是借:以前年度损益,贷:应交所得税,借:应交所得,贷:银行存款 或是借:所得税,贷:应交所得税,借:应交所得,贷:银行存款
老师,汇算清缴需要再补交2万多企业所得税,会计分录是借以前年度损益调整,贷应交税金应交所得税,收到银行回单,分录是借应交税费应交所得税,贷银行存款,对吗?
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
老板投资款在手机上截屏银行流水交易记录 但是没有银行的章 不是回单可以记账吗
公司公户收到一笔过账款,怎么操作不会有税务风险
在合作商买东西但是是个人 这种他找个公司开发票走个帐 有合同 但是业务是真实的 就是发票开的内容和真是不符 这样可以吗
老师今年的盈利可以抵扣以前的年度亏损,这个以前年度的亏损是公司之前所有年度的亏损吗?还是说今年抵扣2021年的,明年抵扣2022年的。
老师,现在财务软件5年4500,这样的费用入什么科目比较好呢
老师,请问,收入小于成本正常吗?