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老师,没有抵扣的进项税额做应交税费-待抵扣增值税进项,对吗,还是做应交税费-应交增值税-进项税额准出

2021-07-07 12:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-07 12:38

应交税费-待抵扣增值税进项

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快账用户8923 追问 2021-07-07 12:40

抵扣时做反分录,那应交税费科目中借贷双方,都会体现对吗

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齐红老师 解答 2021-07-07 12:42

那应交税费科目中借贷双方,都会体现对吗 是的

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快账用户8923 追问 2021-07-07 12:49

老师,应交税费中的差额,应该和实际销项-进项的差额一样对吗?但我的不一样不知道哪里错了

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齐红老师 解答 2021-07-07 14:33

不一定一样,还有进项税转出,已交税金这些明细要算进去

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