你好,有影响的,你们多抵扣了所得税。

费用没有在本年入账,发票可以跨年报销吗?对汇算清缴企业所得税是否有影响?
老师,企业发生的银行现金有些费用没有发票,每月做进账里,每月报税,等汇算清缴时调整企业所得税吗?
筹建期有些费用,购进物资没有发票,企业所得税年度汇算清缴的时候没有调整,有影响吗?
请问去年第四季度申报纳税的时候,有些未开票收入没有申报,企业所得税汇算清缴纳税调整可以增加进去吗?
做企业所得税汇算清缴时,没有取得发票的费用如何调整
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
筹建期就算调整之后应该也不用交所得税吧,后期补开发票,应该没啥问题吧
你好,你筹建期做了管理费用开办费,你以后抵扣的数得调增。
没有发票的大金额的都是购买的一些工程物资,建造厂房的,后期补开发票,还需要调增吗
调增是不是调增的部分要补税,还是看调整后的应纳税所得额
你什么时间补?你得有个时间吧,不能说无限期的。
你要做固定资产的话,分摊到折旧费,你有发票的必须大于你的折旧金额,才可以抵扣所得税。
完工后就补票,还有一些零星单笔不超过五百的支出需要纳税调整吗
销售是方个人收据备注了个人的名字,身份证号支出金额支出项目的可以抵扣所得税。
就是之前的没有做纳税调整怎么办,会不会罚款啊
收据上没有身份证号可以抵扣吗
缺一不可,没有调增的汇算清缴调增,你在明年吊灯查不查,这个不好说,反正是有风险。
现在不是过了汇算清缴时间了吗,我应该怎么办
你好,明年汇算清缴调增,或者是今年的去调灯,去税务局修改。
调整之后这些没有发票的费用和在建工程就变成合理的了吧,就可以正常转固定资产了吧
老师,这个纳税调增意思是我要补交税款吗,如果后期开过来发票了怎么办
你好,账上可以正常做,只不过是你不允许抵扣企业所得税。
这就是会计利润和税法的利润,它两个是不一致的。
比如说应纳税所得额是50万,纳税调增30万,应纳税所得额就是80是吧
对的,是的,是这么做的。
像筹建期没有收入,利润总额-60.1,纳税调增了30,应纳税所得额就是-30.1,这样是不是也不用缴税
好事的不需要交税,但是你以后允许抵扣的成本费用就少了。
在建工程类的还需要调整吗,后期完工后会补开发票的
你好,汇算清缴之前,只要发票到了,就可以抵扣所得税。