借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保 贷银行

老师,我公司给新来的员工买了社保,但是工资下个月才发,这个月能不能不做工资,这个月做了工资,社保两个月一起扣?
老师,我公司5月交社保时漏交了一个员工的社保,6月发5月工资时又从工资里扣了社保,交6月社保时给这个员工补交了5月的社保,涉及到的分录该怎么写哇?
公司给短期员工交社保(可能这个月交社保下个月就不交了,临时的员工),但不发工资,怎么做账务处理
我想问个一下,公司员工试用期三个月不交社保,能不能申报个税,不交社保的人员能不能上外账,我们是只有一套账,这种情况怎么处理
公司给员工交社保,有个别员工不想交社保,这样的情况怎么处理呢
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
不用做工资的账务处理吗,这样会不会说不过去
这个你只交了社保没有发工资只能这样做了。
好的,谢谢
社保需要计提吗,比如6月份补缴5月份的社保
按理应该计提的,也有企业在缴纳的时候再计提。