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冲暂估入库时,与暂估的单价有差距怎么做分录

2021-07-07 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-07 17:33

你好,是多了还是少了,暂估时,借原材料,贷应付账款--暂估价,

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快账用户8719 追问 2021-07-07 17:33

暂估多了,

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齐红老师 解答 2021-07-07 17:34

冲减原来的分录,按发票,借原材料,应交税费--增值税--进,贷应付账款,

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齐红老师 解答 2021-07-07 17:35

你好,冲减年,可以按这样处理,借原材料,应交税费--增值税--进,贷应付账款

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齐红老师 解答 2021-07-07 17:35

冲减后,可以按这样处理,借原材料,应交税费--增值税--进,贷应付账款

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快账用户8719 追问 2021-07-07 17:40

还是没懂诶

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齐红老师 解答 2021-07-07 17:42

与暂估的单价有差距。这个没有关系的, 原来的分录用负数冲减掉, 借原材料, 贷应付账款--暂估价 重新按发票金额做,借原材料,应交税费--增值税--进,贷应付账款,

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快账用户8719 追问 2021-07-07 17:43

那我结转成本那笔分录呢

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齐红老师 解答 2021-07-07 17:47

已经多结转成本了,多结转要冲回,借原材料,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润

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快账用户8719 追问 2021-07-07 17:48

老师,我都是同一年的,会涉及以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2021-07-07 17:50

不是跨年的,更简单,借原材料,贷主营业务成本,

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快账用户8719 追问 2021-07-07 18:08

金额就是多结转那部分吗?摘要怎么写

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齐红老师 解答 2021-07-07 18:26

你好,结转多暂估的原材料,

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你好,是多了还是少了,暂估时,借原材料,贷应付账款--暂估价,
2021-07-07
你好,那你的成本是不是没有红冲,你的成本会红冲,然后你的利润会增加。
2022-05-16
暂估入库凭证借:原材料或库存商品(附明细) 贷:应付账款--暂估材料 2.次月冲回暂估入库凭证借:原材料或库存商品(红字) 贷:应付账款--暂估材料(红字)
2020-12-03
按差额调整成本结转金额就可以
2021-07-07
借库存商品贷,应付账款暂估 发票到了红冲,如果做了成本汇算,清缴之前发票必须到,到不了的话调增,不允许抵扣。
2022-08-10
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