你好,是多了还是少了,暂估时,借原材料,贷应付账款--暂估价,
老师,我上个月购进一批药品,因为发票没有回来,先做暂估入库,入库时因为有入库单,所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了,红冲上个月暂估入库,录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示:核算的单价不能小于零,这个是什么原因?红冲暂估必须要做相同会计分录红字负数吗?
冲暂估入库时,与暂估的单价有差距怎么做分录
暂估入库和实际入库金额有差距,结转成本那笔分录怎么改
暂估材料入库,并领用,结转成本,可是后期到票,金额与暂估价差异较大,冲销暂估后剩下的库存单价与实际差距太大怎么办?
老师您好,暂估入库分录怎么做?暂估最迟什么时候冲销
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
暂估多了,
冲减原来的分录,按发票,借原材料,应交税费--增值税--进,贷应付账款,
你好,冲减年,可以按这样处理,借原材料,应交税费--增值税--进,贷应付账款
冲减后,可以按这样处理,借原材料,应交税费--增值税--进,贷应付账款
还是没懂诶
与暂估的单价有差距。这个没有关系的, 原来的分录用负数冲减掉, 借原材料, 贷应付账款--暂估价 重新按发票金额做,借原材料,应交税费--增值税--进,贷应付账款,
那我结转成本那笔分录呢
已经多结转成本了,多结转要冲回,借原材料,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润
老师,我都是同一年的,会涉及以前年度损益调整吗
不是跨年的,更简单,借原材料,贷主营业务成本,
金额就是多结转那部分吗?摘要怎么写
你好,结转多暂估的原材料,