按差额调整成本结转金额就可以
暂估入库成本高,实际成本低,冲红后有差额怎么处理?
暂估入库和实际入库金额有差距,结转成本那笔分录怎么改
暂估入库高于实际入库金额,且已结转成本了,怎么处理?(分录),谢谢
暂估材料入库,并领用,结转成本,可是后期到票,金额与暂估价差异较大,冲销暂估后剩下的库存单价与实际差距太大怎么办?
老师暂做入库和按暂做库存结转成本后,到真正的入库金额有差异入库和出库的分录怎么来调整
老师,公司就一个会计,小规模,这个月申报所得税,工资和社保能算主营业务成本吗?
老师 公司办理营业执照了,但是税务没登记,影响招标吗?
在电子税务局里缴纳的城镇垃圾处理费需要计提吗?
老师好,去年接手的医院账务。它的预收账款是这样做的,借每天的现金 银行存款 贷预收账款。借每月申报的医疗保障款 贷预收账款。每月的收入是贷 借方是预收账款。从去年下半年开始预收账款就是负数了。如果分录没错,这样的情况怎么办呢?
你好,老师,6月份账做好了,计提一下当月的工资下月7月15号发放,然后就该结转成本了吗,金蝶精斗云系统中是不是自动结转阿
地区海南,有房子必须要房产税吗,问领导说不报,想问一下有没有影响
国定资产清理科目月底为什么不能有余额
老师您好,新办企业有哪些优惠政策啊
老师,购买标书没有几百元钱,没有签定合同,需要缴纳印花税吗?
请问老师,小规模企业本月付服务费5万元,次月取得发票,如何做账?
多暂估就做相反分录写写结转余额吗
老师你能给我把全部分录写一下吗,
你暂估入账和实际入账是怎么账务处理的
暂估:借:库存商品100贷:应付账款-暂估100 结转成本:借主营业务成本100贷库存商品100 次月:红冲上月暂估。实际入账;借:库存商品90应交税费-进 贷:应付账款90
然后,借,主营业务成本90,贷,库存商品90
老师不是这样吧,暂估多了10,成本多下10,下月进项票进来只有90,成本在上月结转的100,我问的是怎么调这10的差额
暂估:借:库存商品100 贷:应付账款-暂估100 结转成本: 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 收到发票 借:库存商品 -100 贷:应付账款-暂估 -100 借:库存商品90 应交税费-进 10 贷:应付账款100 再次结转成本 借:主营业务成本 -10 贷:库存商品 -10
我也可以做成 借:库存商品10 贷:主营业务成本10 是吗老师,摘要怎么写呢
成本的减少最好借方负数体现,冲减多结转的成本
谢谢老师
好的,客气,帮到你就好