按差额调整成本结转金额就可以

暂估入库成本高,实际成本低,冲红后有差额怎么处理?
暂估入库和实际入库金额有差距,结转成本那笔分录怎么改
暂估入库高于实际入库金额,且已结转成本了,怎么处理?(分录),谢谢
暂估材料入库,并领用,结转成本,可是后期到票,金额与暂估价差异较大,冲销暂估后剩下的库存单价与实际差距太大怎么办?
老师暂做入库和按暂做库存结转成本后,到真正的入库金额有差异入库和出库的分录怎么来调整
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
多暂估就做相反分录写写结转余额吗
老师你能给我把全部分录写一下吗,
你暂估入账和实际入账是怎么账务处理的
暂估:借:库存商品100贷:应付账款-暂估100 结转成本:借主营业务成本100贷库存商品100 次月:红冲上月暂估。实际入账;借:库存商品90应交税费-进 贷:应付账款90
然后,借,主营业务成本90,贷,库存商品90
老师不是这样吧,暂估多了10,成本多下10,下月进项票进来只有90,成本在上月结转的100,我问的是怎么调这10的差额
暂估:借:库存商品100 贷:应付账款-暂估100 结转成本: 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 收到发票 借:库存商品 -100 贷:应付账款-暂估 -100 借:库存商品90 应交税费-进 10 贷:应付账款100 再次结转成本 借:主营业务成本 -10 贷:库存商品 -10
我也可以做成 借:库存商品10 贷:主营业务成本10 是吗老师,摘要怎么写呢
成本的减少最好借方负数体现,冲减多结转的成本
谢谢老师
好的,客气,帮到你就好