咨询
Q

暂估入库成本高,实际成本低,冲红后有差额怎么处理?

2020-09-12 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-12 10:13

你这个成本结转为负数吗,那这个不要紧,借主营业务成本 负数,贷应付账款 负数,之后按发票结转做借主营业务成本 贷应付账款,

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你这个成本结转为负数吗,那这个不要紧,借主营业务成本 负数,贷应付账款 负数,之后按发票结转做借主营业务成本 贷应付账款,
2020-09-12
同学,你本月是不是没有结转其他的成本?
2022-04-11
同学你好,你的做法没有问题。
2022-04-19
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 然后冲销之前多结转的成本
2021-07-09
对的 冲入库 冲出库
2025-05-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×